已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的吧 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

2016年收到外發(fā)加工繡花的發(fā)票,做分錄是 借生產(chǎn)成本-繡花 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在因為對方單位失聯(lián) 已經(jīng)垮了4年了稅局讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做?
老師,收到一張進(jìn)項稅發(fā)票,當(dāng)時做的借管理費用8進(jìn)項稅2貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在因為上游客戶抽逃了,需要我方做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,對應(yīng)費用也應(yīng)該轉(zhuǎn)出,這兩個分錄怎么做
本月收到一張銷售方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票,已經(jīng)做了會計分錄如下: 借:主要業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) -100 借:預(yù)付賬款 正數(shù) 106 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 6 請問月底,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目的余額需要做賬務(wù)處理嗎?該怎么做?
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險的進(jìn)項票,這張進(jìn)項票來了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項,做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時,應(yīng)交稅費的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我是否需要做一筆分錄將待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)的借方,等后面我需要抵扣這一筆進(jìn)項稅額再轉(zhuǎn)出進(jìn)行抵扣呢?因為是做手工賬所以很疑惑
中央空調(diào)設(shè)備銷售以及安裝,發(fā)票可以開勞務(wù)*空調(diào)安裝及材料嗎
老師,年終獎交個稅,匯算清繳也會退嗎?比如合理匯算清繳,還是只是工資做匯算的時候可能會退,年終獎不涉及
店鋪是公司,但是提現(xiàn)到個人賬戶去的,需要做賬?
企業(yè)下游發(fā)票異常,增值稅進(jìn)項稅額讓轉(zhuǎn)出。企業(yè)所得稅可以扣除不?
會計從業(yè)教育在哪個平臺呀,之前的網(wǎng)站進(jìn)不去老
無形資產(chǎn)攤銷最長多少年
老師好,存貨指的是什么?
老師你好 請問個稅申報時不在我這臺機申報的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,你好,我們有個小規(guī)模的注冊地在一個區(qū),但其實真正的工廠還是在另外一個區(qū),伙食費的發(fā)票可以嗎?
老師,個稅有兩個叫小李重名的人報錯了,其中第一個小李已經(jīng)離職了,第二個小李5月入職后面一直報成第一個小李的個稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,請問要怎么解決呢
最后是 借產(chǎn)成品 貸生產(chǎn)成本
好,你這個產(chǎn)成品一直在存貨里面嗎?
最后借主營業(yè)務(wù)成本 貸產(chǎn)成品
那就按上面寫分錄寫就可以,你的成本也不允許抵扣所得稅。
正常生產(chǎn)成本本身是不影響損益的 因為產(chǎn)成品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本所以才用以前年度損益的么?
是的是的,可以這么理解的。
那在什么情況下是借生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)交稅金進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
借生產(chǎn)成本 進(jìn)項 貸銀行 你做了這個分錄 其他的都沒有做