同學,你還 做分紅轉(zhuǎn)出

之前的項目,原先給工人的工資是分包方那邊做工資表也由那邊直接打款?,F(xiàn)在還有12萬多是這個項目的利潤,已經(jīng)進我司賬號上,老板想把這筆取出來,我們這邊要怎么合理把這筆金額轉(zhuǎn)出來?
我們公司接了一個項目A,是做防水雙包工程,但是用的是B家公司的防水資質(zhì),用的材料也是B公司的,我們在B公司購買材料直接發(fā)到工地上,每次買材料也是先付款后發(fā)貨,但是一直沒有開票我們,目前項目已經(jīng)到一定階段了,A項目的總包方結(jié)了一筆款到B公司,B公司又用這筆錢來抵我們后期要購買的材料款,目前已經(jīng)抵了2筆材料款了,現(xiàn)在我這邊要怎么入賬?前期的材料是不是要追B公司開票?后期的材料款不從公賬上走,但還是要做材料的出入庫吧,那對應的材料款在賬面上要怎么處理呢
一個股東貸的款,銀行那邊就沒有把這筆款直接打到股東的賬戶上,是打到我們合作項目的承包方他們公賬,我公司是分包方,然后承包方因為沒錢給我們工程款就給股東房產(chǎn)來抵工程款,現(xiàn)在還有兩個抵房名額,承包方就把股東的貸款付到這兩個私人賬戶上了,且備注的是工程款不是貸款,所以這種事情況下會產(chǎn)生個稅嗎
老師,我們下面有個子公司,是個合資公司,是施工方先墊資,子公司根據(jù)項目進度付款,但因為資金問題,一個員工急要錢,母公司這邊付了一個班組的工資,這種讓施工方簽一個委托收款協(xié)議,我們還是按項目進度付款,他們給我們開發(fā)票,班組工資由他們那邊申報。第二種,我們會計說直接讓班組去給我們代開發(fā)票,把工資冊拿過來,這種需要補什么協(xié)議之類?因為我們和班組之間沒直接聯(lián)系。那種辦法可行?麻煩老師
老師,想問下:我現(xiàn)在分公司接個項目,這個項目購買建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險,是要用總部投保的,保險公司開票也是開了總部,因為前期資金問題,項目那邊就用私人轉(zhuǎn)賬給了保險公司。那現(xiàn)在項目就打算來報銷這筆保險費,我們分公司和總部應該怎么做賬呢
你好,我問下,開票給對方,是我公司一般戶開出的,客戶轉(zhuǎn)錢是轉(zhuǎn)到我基本戶的,這樣可以嗎
你好,我一個活動14880.28元,客戶說開17628.64元,兩者相差2748.36元。2748.36元客戶不給我提供發(fā)票,說讓我扣除10個點后給他,這樣我虧不,我開票是6個點的
保險公司賠款,400元,意外受傷發(fā)票醫(yī)藥費99.22,之前誤工費工資造在工資里面430,現(xiàn)在怎么做平憑證呢
老師,我有個問題想咨詢一下,我有一家做生姜生意的客戶,他們家以前開了9個點的專票出去,現(xiàn)在他們要享受免稅,然后以前的發(fā)票需要做調(diào)整,稅務局讓我們11月把所有的銷售發(fā)票全部紅沖了再開具正數(shù)發(fā)票,然后抵扣掉的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票也要做轉(zhuǎn)出,增值稅申報表是返回去1月開始做轉(zhuǎn)出,開始更正了,但是企業(yè)所得稅申報表跟財務報表是沒有更正的,1到9月的憑證已經(jīng)裝訂了移交給了客戶,客戶讓我調(diào)賬調(diào)到10月然后同步更正1到9月的財務報表跟企業(yè)所得稅申報表,這樣可以操作嗎?我個人覺得,發(fā)票是在11月紅沖重開的,那我調(diào)賬也只能調(diào)在11月,然后把4季度的增值稅申報表跟企業(yè)所得稅申報表,財務報表填對就可以了不是嗎?能在10月做調(diào)整嗎
集團內(nèi)部之間買賣資產(chǎn)有什么風險,出售方為子公司,已經(jīng)用該項資產(chǎn)提前做了 高新技術企業(yè)購置設備,器具企業(yè)所得稅稅前一次性扣除和100%加計扣除,,并且申報了一個政府補貼項目,還能賣給總公司嗎?
老師好,25年多提了24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個要怎么做調(diào)整分錄?
易貸賬固定資產(chǎn)增加,怎么做分錄,怎么添加資產(chǎn)
請問老師收到預付卡發(fā)票,能計入費用發(fā)票嗎
A公司委托B公司銷售¥10的商品,B公司收取¥1的手續(xù)費,然后銷售出去之后給委托公司A9元錢及1元的手續(xù)費發(fā)票,那A公司怎么給B公司開票?
從銀行貸款,銀行給開的利息發(fā)票可以開專票嗎
分紅轉(zhuǎn)出不是要交很多稅,可以掛往來款嗎
同學,你好 對的,20% 可以掛往來