你好,是的,你寫的很對的
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務收入 2000 借:主營業(yè)務成本--銷售成本1080 貸:庫存商品1080 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應付賬款1080 3、付款:借:應付賬款1000,借:營業(yè)外支出--稅費 80 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元,如何做分錄調(diào)回來呢?
老師,銷售商品,借主營收入100,貸應收100。再做借成本80,貨庫存80。后來,這筆業(yè)務成了送客戶,做借銷售費用100,貸應收100,對嗎
賣出一件衣服100元,成本是80元 借:銀行存款100 主營業(yè)務收入88.5 應交稅費~銷項稅11.5 借:主營業(yè)務成本80 貸:庫存商品80 對嗎
賣出去一個東西好比這個東西成本100,賣了120 借,銀行存款120 貸 主營業(yè)務收入 118.81 應交稅費-未交增值稅 1.19 借,主營業(yè)務成本100 貸,庫存商品100 對不?
賣出去一個東西好比這個東西成本100,賣了120 借,銀行存款120 貸 主營業(yè)務收入 118.81 應交稅費-未交增值稅 1.19 借,主營業(yè)務成本100 貸,庫存商品100 對不?
公司食堂的灶,冰箱,消毒柜,桌椅板凳,鍋,碗是計么費用?
我公司作為生產(chǎn)銷售方,銷售的產(chǎn)品有質(zhì)量問題,已向客戶重新發(fā)貨替代,現(xiàn)在收到來自生產(chǎn)產(chǎn)品原材料供應商發(fā)來的原材料賠償,如何做憑證?
老師,更換管道7萬多,已完工,需要什么附件?
3月份的進項發(fā)票尚未做賬,但進項稅額3月份已抵扣,7月對方申請紅字發(fā)票,發(fā)票要補做賬嗎?不補做賬,進項稅額如何做轉出?
個體工商戶,所得稅怎么計算,也可以有成本嗎
一般納稅人開普票和專票都是一樣的稅點?繳稅也是一樣吧?
您好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口了一批貨物,不能視同自產(chǎn)的,不申請退稅,開0%稅率普票嗎?怎么做賬?
老師 研發(fā)費用的工資要計提嗎
老師,請問我是一般納稅人賣玉米的,農(nóng)業(yè),我收到農(nóng)戶自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品玉米的發(fā)票我能抵扣幾個點
老師,比如說每個月的10號發(fā)前一個月的工資,但是這個員工就做到前一個月底離職了,那那個報個稅的時候要10號才發(fā)工資報個稅,那這個人是在報完上個月的工資個稅時才在個稅系統(tǒng)改成非正常狀態(tài),還是在這個月初就把這個人改成非正常狀態(tài)了
老師,我如果換一換呢,我租出去一件衣服,收到租金100元,但是我的這件衣服是80元買進的,這樣怎么寫分錄?
租的話,只需要寫收入即可的
為什么租就沒有成本?
因為不是固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)折舊就是成本了
那存貨我出租也取得了收入 老師比如出租周轉材料包裝物,書上好像也是先確認其他業(yè)務收入然后 借:其他業(yè)務成本 貸:周轉材料~包裝物
你好 借庫存商品 貸銀行存款 借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 借發(fā)出商品 貸庫存商品
為啥不確認成本呢?
這個因為未來會收回來的,還是企業(yè)的資產(chǎn)的
老師,那書上怎么還寫這個? 借:其他業(yè)務成本 貸:周轉材料~包裝物
這個是包裝物的,這個基本是不會回來了
出租包裝物,是出租不是贈送咋不會回來了?
這個是低值易耗品啊,學員
就是他租我個包裝袋,然后以后就不還了?是這個意思?
是的,低值易耗品的是單獨的處理方式
好,老師我再問問別人,我感覺這樣不對吧,要是說不還了初級的書上肯定就說明白了我,先是 借發(fā)出商品 貸:周轉材料~包裝物 然后再 借:其他業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品 書上肯定就寫的明明白白的,不可能直接就寫借:其他業(yè)務成本,貸:周轉材料~包裝物
是的,書上這一塊針對的是低值易耗品的