你好 ?是的 記制造費用和生產成本?

某企業(yè)本月發(fā)生下述經濟業(yè)務,請編制相關會計分錄。 1、本月生產A產品領用甲材料4噸,計4000元,領用乙材料2噸,計3000元。 2、本月生產B產品領用甲材料1噸,計1000元;領用乙材料3噸,計4500元。 3、計算本月應付職工工資計53 000元,其中A產品生產工人工資30 000元,B產品生產工人工資15 000元,車間管理人員工資3 000元,企業(yè)管理人員工資5 000元。工資均尚未支付。 4、按工資總額的14%提取職工福利費。 5、本月計提固定資產折舊共21 000元,其中生產用固定資產折舊16 000元,管理部門用固定資產折舊5 000元。 6、支付生產車間本月房屋租金30 000元。 7、匯集全月制造費用,并按直接人工工資比例在A、B產品之間分配。 8、全月投產A、B產品各10臺,已全部完工入庫。結轉產品成本。
老師,新開辦的工廠,8月份試產產品,我們是生產砂漿的,產品按噸來算,試產6噸,請問老師,機械折舊費,生產工人工資,還計入產品成本嗎
老師,生產砂漿企業(yè),8月份試產生產20噸左右,工資,折舊費都計入生產生成,合適嗎,9月份又沒生產,9月份的工資,折舊費該怎么記
[目的]練習產品生產業(yè)務的核算[資料]某企業(yè)2007年7月發(fā)生的有關經濟業(yè)務事項如下:1.企業(yè)本月份發(fā)出材料的情況如下:.甲產品生產耗用A材料4噸,單位成本10000元,計40000元,乙產品生產耗用B材料8噸,單位成本2000元,計16000元,車間一般耗用C材料2噸,單位成本1000元,計2000元。2.企業(yè)本月應付工資總額為60000元,其中:甲產品生產工人工資30000元,乙產品生產工人工資10000元,車間管理人員工資4000元,企業(yè)行政管理部門人員工資16000元。3.以現金支付本月工資60000元。4.按上述工資總額的14%提取職工福利費8400元。5.計提本月生產車間用固定資產折舊費10000元,企業(yè)行政管理部門用固定資產折舊費8000元。6.以現金支付車間購買辦公用品費440元。7.月末,將本月發(fā)生的制造費用分配轉入生產成本(按甲、乙產品的生產工人工資比例分配)。8.月末,結轉本月完工驗收入庫產品成本(假設甲產品月初在產品成本2000元,月末無在產品;乙產品月初無在產品,月末在產品成本400元)。會計分錄
(4開出現金支票,發(fā)放上月工資50000元(5)用銀行存款3600元支付本月車間水電費(6)計提本月固定資產折舊,其中車問折日額1200元,廠部折舊額550元(7)月末分配本月工資費用,其中:A產品生產工人工資20000元,B產品生產工人工資14000元,年間管理人員工資12000元,廠部管理人員工資8000元。(8)將本月發(fā)生的制造費用分配轉入“生產成本〞賬戶。(按產品生產工人工資比例分)(⑨)上述A產品100臺、B產品60臺,均己全部完工人庫,結轉其成本。(A、B應品均無期初在產品)
轉給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務,也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產的。
個稅利潤總額20365.25,應繳納經營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現在知道每個月成本20000,總共用餐人數是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數,分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數和午餐人數
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
我們公司系統里面的入庫和實體倉庫里的東西不一致,入庫有時候會晚一些,在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統過導致沒有核算成本,應該怎么處理這個問題呢?
那成本好高呀
你好 成本是按實際發(fā)生?
老師,成品和半成品之間人工費,制造費用怎么分配
你好 可以按工時等來分配?
主要是這個月試產,時間用的少
要是聯合試車沖在建工程,不是就正常記成本?