同學(xué)你好 是4月1日開(kāi)始的哦
小規(guī)模增值稅月不超過(guò)15萬(wàn),免征增值稅,從什么時(shí)候開(kāi)始?
老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模從今年什么時(shí)候開(kāi)始的月15萬(wàn)不交增值稅
老師,是從去年什么時(shí)候開(kāi)始小規(guī)模季度不超45萬(wàn)免增值稅來(lái)著?
勞務(wù)報(bào)酬和季節(jié)性用工需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師我是新公司注冊(cè),6月份沒(méi)有員工,我報(bào)的是我的個(gè)人所得稅,7月份有員工入職交了社保,7月份是不是就不用報(bào)我的個(gè)人所得稅了
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅申報(bào)時(shí),有沖未開(kāi)票收入21000,實(shí)際收入是1.3萬(wàn),負(fù)數(shù)是倒推的 報(bào)表通不過(guò)
電子稅務(wù)局上填寫(xiě)第二季度季報(bào)報(bào)表的時(shí)候,利潤(rùn)表上,本期金額和上期金額分別指的是什么期間?
你好,對(duì)方給我們開(kāi)了17000和5000的發(fā)票,已抵扣,現(xiàn)在要退款20000,發(fā)票怎么紅沖
老師 明明每個(gè)月都交增值稅為什么資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)總是負(fù)數(shù)一萬(wàn)多呢
老師好!售后人員產(chǎn)生的差旅費(fèi)用什么科目
我們企業(yè)是按照里程數(shù)來(lái)進(jìn)行補(bǔ)貼的。 但是沒(méi)有油票什么的,就覺(jué)得不太好, 就是說(shuō)可不可以讓他們給我們開(kāi)油票,然后我們從油票里面按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷呢 就是可以明著說(shuō)拿油票報(bào)銷,但是報(bào)銷的金額按里程數(shù)來(lái)算,這樣寫(xiě)可以嘛,就是這個(gè)可以制度化嘛 如果拿油票報(bào)銷,油票金額大于報(bào)銷金額,怎么做會(huì)計(jì)處理,有人說(shuō)可以發(fā)票金額大于報(bào)銷金額來(lái)做賬是可以的,但是到底行不行,到底怎么做呢
老師借:研發(fā)支出---費(fèi)用化支出 貸;應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)會(huì)計(jì)科目期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,咋樣結(jié)轉(zhuǎn)
收到一筆車(chē)子抵押的融資租賃公司的貸款,兩年期等額本息,111000元,每個(gè)月還5875,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月怎么做賬
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謝謝老師,還有請(qǐng)問(wèn)老師,我們這邊是給代賬會(huì)計(jì)做的。小規(guī)模企業(yè)4-6月開(kāi)票含稅金額總共20萬(wàn),代賬公司給我們交了增值稅,附加稅6058.22。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以退嗎?
同學(xué)你好 專票不退的
哦哦,不知道開(kāi)的專票還是普通發(fā)票。我來(lái)問(wèn)問(wèn),謝謝老師
你問(wèn)問(wèn) 專票就是要交稅
那請(qǐng)問(wèn)一下老師,那個(gè)季度45萬(wàn)。是增值稅普通發(fā)票,還是普通發(fā)票+專票金額不超45萬(wàn)不繳納增值稅。當(dāng)然專票是需要繳納增值稅的
這個(gè)是普票免稅 如果普票專票都開(kāi) 合計(jì)超出四十五那就都交 如果沒(méi)超四十五那就只有專票交
哦哦,好的。謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝