一般企業(yè)所得稅是看累計(jì)利潤(rùn)的,所以應(yīng)該是虧損的。
老師,企業(yè)所得稅,1-3月虧損,4-6月虧損,7-9月盈利,但總的1-9月是虧損。那我這個(gè)月報(bào)所得稅,是按年累計(jì)虧損數(shù)字申報(bào)所得稅吧?
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅的利潤(rùn)表本月金額應(yīng)該填9月還是填7-9月累計(jì)數(shù)呢?
老師,看公司是虧損了?還是盈利了?是看利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)?還有是要看利潤(rùn)總額的本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)??要不要交企業(yè)所得稅??怎么區(qū)分看?
老師好,如果九月份利潤(rùn)表有利潤(rùn),累記數(shù)為虧損,那所得稅申報(bào),需要交稅嗎?稅款征收是當(dāng)月數(shù)還是累計(jì)數(shù)
1-7月利潤(rùn)是盈利 8月當(dāng)月虧損 累計(jì)也虧損 填8月的稅務(wù)報(bào)表企業(yè)所得稅當(dāng)月數(shù)和累計(jì)數(shù)應(yīng)該怎么填?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那我應(yīng)該填0還是負(fù)數(shù)
同學(xué),你好,填寫負(fù)數(shù)。