那你需要做出口免稅的哦?
#提問#老師,我司是農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司,有一家新的生產(chǎn)出口型供應(yīng)商想給我們供貨,請(qǐng)問要關(guān)注了解這家企業(yè)的財(cái)報(bào)哪一方面看是否對(duì)我們有利么?
老師我們出口備案的是生產(chǎn)型企業(yè),都是我們出口了有批貨是銷售商品就是貿(mào)易型因?yàn)槟桥浭菑墓?yīng)商那買回來直接銷售的,這需要這么處理
我們公司的業(yè)務(wù)模式是,找代加工商向指定的供應(yīng)商采購(gòu)原材料進(jìn)行生產(chǎn),然后銷售給我們公司,并開具增值稅專用發(fā)票,我們公司購(gòu)入之后用于出口了,現(xiàn)在出口兩批了。但是公司現(xiàn)在改變經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略了,現(xiàn)在打算自己購(gòu)買主要原材料,發(fā)給供應(yīng)商生產(chǎn),供應(yīng)商開具加工費(fèi)發(fā)票,我們現(xiàn)在想辦理出口備案,備案成生產(chǎn)型企業(yè),那原來出口的那兩批是否可以退稅或者用來抵扣?前面出口的那兩批相當(dāng)于買的成品直接用于出口的,產(chǎn)品名稱、功能都一模一樣!
我們公司的業(yè)務(wù)模式是,找代加工商向指定的供應(yīng)商采購(gòu)原材料進(jìn)行生產(chǎn),然后銷售給我們公司,并開具增值稅專用發(fā)票,我們公司購(gòu)入之后用于出口了,現(xiàn)在出口兩批了。但是公司現(xiàn)在改變經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略了,現(xiàn)在打算自己購(gòu)買主要原材料,發(fā)給供應(yīng)商生產(chǎn),供應(yīng)商開具加工費(fèi)發(fā)票,我們現(xiàn)在想辦理出口備案,備案成生產(chǎn)型企業(yè),那原來出口的那兩批是否可以退稅或者用來抵扣?前面出口的那兩批相當(dāng)于買的成品直接用于出口的,產(chǎn)品名稱、功能都一模一樣!
老師,我想問下我公司對(duì)外是制造企業(yè),但是銷售商品(有國(guó)內(nèi)銷售和出口銷售)都是沒有加工,制造生產(chǎn),是供應(yīng)商提供的產(chǎn)成品那種,然后現(xiàn)在老板想搞出口,這樣備案是生產(chǎn)型企業(yè),然后出口是想用免抵退,請(qǐng)問這個(gè)我拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以全部抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請(qǐng)問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價(jià)值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價(jià)值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對(duì)我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí)成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號(hào)1里的內(nèi)容是啥意思
靈活人員購(gòu)買社保和掛公司購(gòu)買,對(duì)日后退休有什么不用的影響?
老板私車公用月租金1000元,已經(jīng)并入工資申報(bào)個(gè)稅,不開發(fā)票可以嗎?
請(qǐng)問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
請(qǐng)問,個(gè)體戶定期定額戶,增值稅怎么計(jì)算?個(gè)稅怎么計(jì)算?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報(bào)個(gè)稅嗎?這樣就會(huì)多扣個(gè)稅可以嗎
是的,這種情況不是不能退稅嗎?
對(duì)的 這個(gè)只能做免稅的
拿我買這批貨物的進(jìn)項(xiàng)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
對(duì)的 這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
老師那我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要在增值稅申報(bào)表填哪里?
這個(gè)填寫在附表二的
拿我憑證要怎么做
借庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
為什么是借庫(kù)存商品?老師 我那批不能報(bào)出口退稅的貨物金額,申報(bào)增值稅的表是填在免、抵、退辦法出口銷售額,還是填在免稅銷售額-貨物銷售?
你不是庫(kù)存商品可以根據(jù)你的實(shí)際來做
我那批不能報(bào)出口退稅的貨物金額,申報(bào)增值稅的表是填在免、抵、退辦法出口銷售額,還是填在免稅銷售額-貨物銷售?
這個(gè)得填寫附表一免抵稅那欄的
老師,我那個(gè)進(jìn)項(xiàng)是已經(jīng)認(rèn)證了在五月份認(rèn)證的,我現(xiàn)在報(bào)7月稅才報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以的吧?
嗯 這個(gè)沒事 只要轉(zhuǎn)出就行了
老師,像我這樣要出口的要報(bào)印花稅嗎
同學(xué)你好 要報(bào)印花稅的