你好,是的,你說的很對的學(xué)員
如果我的科目余額表是1-9月的,上面的年初數(shù)與期初數(shù)相同,期初建賬時(shí),錄入期初數(shù)據(jù),試算不平衡。只有累計(jì)借方數(shù)與貸方數(shù)相同,年初數(shù)與期初數(shù)都跟科目余額表上的對不上,我要怎么調(diào)整?
我想知道科目余額表的對應(yīng)關(guān)系,最后的本期發(fā)生額的借與貸合計(jì)數(shù)應(yīng)該是相同的嗎?期初數(shù)的借與貸的合計(jì)數(shù)是相同的嗎?期末數(shù)的借與貸的合計(jì)數(shù)是相同的嗎?
統(tǒng)計(jì)科目匯總表某個(gè)會計(jì)科目本期的借貸方發(fā)生數(shù),借貸方如果有的數(shù)相同能直接抵消嗎?
老師試算平衡表最后的借方余額等于貸方余額,合計(jì)的是本期合計(jì)數(shù)還是期末余額數(shù)
總分類賬各賬戶的借方期末余額合計(jì)數(shù)與貸方期末余額合計(jì)數(shù)應(yīng)該相等,為什么?總分類賬不是可以單獨(dú)有借方或者貸方余額的嗎,為什么要相等,平?
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
期初數(shù)借貸相同?
期初數(shù)借貸相同,這個(gè)是的
那借貸的合計(jì)數(shù)不相同怎么回事
那做賬有問題的,學(xué)員