你好,固定資產(chǎn)是入賬的次月計提折舊。 所以這種情況不需要計提折舊。 報廢有收到相應(yīng)款項嗎?
你好老師,上個月在做固定資產(chǎn)卡片是錄錯了對方折舊科目,這個月修改了,但是計提折舊的時候折舊分配表還是之前的科目,這種情況怎么辦呢
老師好,我是事業(yè)單位,實行新會計制度前從沒計提固定資產(chǎn)折舊,2019年12月一次性將2018年及以前年度固產(chǎn)累計折舊,這次上級部門同意報廢賬面價值8萬的固定資產(chǎn),請問會計分錄如何做,我的理解是報廢資產(chǎn)折舊己拆完(因是另一個會計做的折舊,固定資產(chǎn)系統(tǒng)又進(jìn)不去查詢不了)借 固定資產(chǎn)累計折舊80000 貸 固定資產(chǎn) 80000,這個分錄對嗎?
老師,這種固定資產(chǎn)明細(xì)賬怎么填寫,我有報廢的資產(chǎn),還有從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入其他科目的資產(chǎn),報廢的資產(chǎn)分錄是。借:固定資產(chǎn)累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 資產(chǎn)轉(zhuǎn)入其他科目的分錄是,借:公共基礎(chǔ)設(shè)施 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)累計折舊 貸:公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊。這兩種情況,怎么登這種賬,是在報廢和轉(zhuǎn)出里面直接填原值,還是凈值?
月初買了個固定資產(chǎn),月中報廢,這種情況計提折舊嗎,會計分錄咋整
老師,您好! 公司以前會計在1月2月買的固定資產(chǎn) ,多做了固定資產(chǎn)一次性折舊,這樣跟稅法一樣了,這種情況一季度填固定資產(chǎn)申報表該怎么填列呢?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
個人到稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購有一個260萬的訂單,然后支出的話有個大的訂單可能在196萬左右(包括立項及招投標(biāo)費用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費怎么計算?
考試,請問如果24年6月份收到長期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產(chǎn)負(fù)債表長期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨立核算跟非獨立核算在 賬務(wù)處理 和報稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個月工資兩千,怎么工資申報,還讓繳納個稅呢
2萬買,2000賣掉,這種呢
你好 借:固定資產(chǎn)清理?2萬 ,??貸:固定資產(chǎn)?2萬 借:銀行存款 2000??,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理