同學,你好,正常申報就可以了,抵扣的進項當做留抵稅額。
7月份沒有銷項,只有進項,增值稅申報表還用填寫嗎?進項還未認定
#提問#我們是一般納稅人,7月份只有進項發(fā)票沒有銷項發(fā)票怎么申報,進項發(fā)票需要認證勾選嗎?
本月沒有銷項稅額,只有進項,已認證。增值稅申報表二本期進項稅額明細怎么填?
在申報增值稅前,需要認證抵扣發(fā)票,但是沒有進項只有銷項發(fā)票,還需要去認證系統(tǒng)認證發(fā)票嗎?是不是就可以直接申報增值稅?
進項沒有認證,沒有銷項。增值稅申報表怎么填寫?
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應該怎么調整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務招待費和福利費,納稅調增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
如何核對申報表上的留抵稅額與科目余額表上的留抵稅額可一致?看科目余額表哪個數(shù)?
你認證過的進項稅額放在哪個科目,申報表就跟這個科目的當期發(fā)生額核對
科目余額表的進項稅額本期發(fā)生額與增值稅申報表的進項稅額金額一致,表示是對的,是吧
是的,你的理解是正確的了
沒有開票銷項,只要核對進項稅額與增值稅申報表的進項稅額金額一致,其它數(shù)不用填,就0申報點提交是嗎?
嗯,是的,你的理解是正確的