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7月沒有開票,沒有銷項,只有進項,進項已認證抵扣,問申報增值稅怎么申報?

2024-08-08 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-08 15:34

同學,你好,正常申報就可以了,抵扣的進項當做留抵稅額。

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快賬用戶8569 追問 2024-08-08 15:36

如何核對申報表上的留抵稅額與科目余額表上的留抵稅額可一致?看科目余額表哪個數(shù)?

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齊紅老師 解答 2024-08-08 15:38

你認證過的進項稅額放在哪個科目,申報表就跟這個科目的當期發(fā)生額核對

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快賬用戶8569 追問 2024-08-08 15:54

科目余額表的進項稅額本期發(fā)生額與增值稅申報表的進項稅額金額一致,表示是對的,是吧

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齊紅老師 解答 2024-08-08 15:54

是的,你的理解是正確的了

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快賬用戶8569 追問 2024-08-08 15:56

沒有開票銷項,只要核對進項稅額與增值稅申報表的進項稅額金額一致,其它數(shù)不用填,就0申報點提交是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-08 15:57

嗯,是的,你的理解是正確的

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同學,你好,正常申報就可以了,抵扣的進項當做留抵稅額。
2024-08-08
你好不可以的,增值稅申報了,修改不了。
2021-12-10
同學你好 填寫在進項已認證那里
2022-10-09
你好是的,增值稅零申報。
2021-04-04
沒有認證?那也需要0申報這個
2020-08-12
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