你好,建5月份的帳,啟用日期就需要選擇5月份才是的??
老師,6月份啟用的帳套可以建5月份的帳嗎?
老師,有沒(méi)有遇到過(guò)這種情況,就是比如,3月新開(kāi)戶,有銀行回單手續(xù)費(fèi)入帳,4月、5月帳戶就沒(méi)有用,也沒(méi)有開(kāi)票,6月份才開(kāi)始正式啟用,這樣做帳,4月、5月0憑證,可以過(guò)帳、結(jié)帳到6月份嗎?
老師您好!6月份發(fā)生的有業(yè)務(wù),但是公司7月份才開(kāi)始建的帳套,那么6月份業(yè)務(wù)可以做進(jìn)7月份嗎?
老師,我想建賬,帳套啟用日期6月期初余額我用科目余額表5月的期末余額是嗎?
一個(gè)老公司半路從今年一月份建帳期初余額可以不寫(xiě)嗎?是一個(gè)環(huán)測(cè)環(huán)保公司,之前倆套帳,現(xiàn)在重新建帳,只做一套賬,建帳日期寫(xiě)一月一日,準(zhǔn)備先做九月份的帳
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會(huì)有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬(wàn),全部用于期初采購(gòu),銷售收入39.66萬(wàn),銷售成本22.7萬(wàn),其他費(fèi)用22.5萬(wàn),期末庫(kù)存39萬(wàn)。現(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅400,貸銀行400,請(qǐng)根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)寫(xiě)明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下5月先抵扣了幾張火車(chē)票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報(bào)銷,所以出賬是在6月,請(qǐng)問(wèn)5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫(xiě)下分錄,感謝
老師想問(wèn)一下,律師費(fèi)開(kāi)的專票這個(gè)是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開(kāi)票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
云帳房是根據(jù)銀行流水,發(fā)票可自動(dòng)生成憑證
無(wú)論在哪上班,同事大家都覺(jué)得我特笨,我也不知道到底是怎么了,確實(shí)是自己的原因嗎
貸款貼息算利息收入嗎
剛成立的公司5月只有一筆帳做在了6月份,我們內(nèi)審要求要做到5月份,是不是必須這樣
你好,需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間,及時(shí)建賬才是的?