借固定資產(chǎn)貸其他應付款。
公司采購一批貨物對公付,后另增加一個設備私付,進項票都把兩個設備開給我了,但我增加的設備不做庫存也不開出去。怎么處理呢
我公司是一個新辦的企業(yè),是做通用設備的,人數(shù)不多,目前只做了一臺設備,12月份把整臺設備的增值稅發(fā)票全額開了票,客戶預付了80%的貨款,但到一月份設備都沒有交貨,請問我12月份的成本是全額做到主營業(yè)務成本還是做一些留點在庫存商品里面。
我公司采購一臺設備,設備款50萬,預付款25萬,后因對方資金出現(xiàn)問題,采購不了后續(xù)材料,我公司自行進行采購,后設備送貨后,對方一直沒有調(diào)試好,發(fā)票也一直沒有給開具,時間跨度兩年,我公司無耐起訴了對方,讓其退還預付款,對方無力償還,法院出具了判決書,這預付款,賬務上如何處理,對所得稅匯算清繳有沒有影響?如有,如何處理
老師好!公司在做一個固定總價合同的項目,進了一批設備,我們想把這批設備平價出,因為固定總價了,甲方也不會因為我們給設備價錢而多付我們錢,設備加錢出了,還要多交增值稅。請問這么做可以嗎?有稅務風險嗎?(這個項目也包含一部分服務)
我們是一家團膳公司,接手了一家單位的食堂。 現(xiàn)在上一家餐飲公司準備將設備賣給我們,一個月后,甲方單位準備買這批設備。設備有10W的金額 請問, 1、我們開給甲方公司的票應該如何開票,開什么項目,稅率多少? 2、我們接受這批設備,是錄固定資產(chǎn)還是存貨? 3、有什么方式可以規(guī)避掉這批稅費損失?因為某些原因,我們不能做墊付,所以只能拆分為兩個買賣步驟,這個銷售出去會產(chǎn)生增值稅,可以規(guī)避掉嗎?
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項發(fā)票,是我們當時稅率開錯了,把應稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報表的時候,因為我們涉及到蔬菜肉蛋的減免那一張報表是不是就不應該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因為4月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個員工他的繳費基數(shù)不一樣,是9739元,那我應該什么算他的單位部分和個人部分的
想問下,貿(mào)易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個個錄明細嗎?這樣太難統(tǒng)計了,有簡單的辦法嗎?
老師,我們是賣扎頭發(fā)的小飾品的,價格也就一兩塊,但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會有發(fā)錯貨的情況,這部分發(fā)出去了基本上也不會退回,發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計明細就太麻煩了,預計發(fā)貨損耗在10%,這部分損耗應該怎么處理比較合適呢
B公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7 進銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65.附加稅1023.31 請問最后B 公司的利潤是多少
老師你好,我們公司和供貨商23年簽的合同,23年也給我們送貨了,但是在24年2月才給我們開票,發(fā)票開具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計,這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎
這種情況怎么申報啊?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費,有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師好:請問上月收到一筆銀行匯票,當時不知道是銀行匯票就入賬了,掛的是匯票那家名頭(在其他應收款貸方),老師我怎么才能調(diào)的正確的這家呢?