年末需要還錢,如果不還錢是分紅處理。
法人用成立的個體戶用于去建設(shè)銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務(wù)處理為,借:銀行存款,貸:長期借款,然后這筆錢轉(zhuǎn)給了法人和股東,借:其他應(yīng)收款~法人或股東,貸:銀行,請問老師這樣處理是否有問題??以及其他應(yīng)收款長期掛在借方100多萬是否到時候會交紅利所得,如何合理回避稅務(wù)風(fēng)險,去抹平其他應(yīng)收款借方金額呢?
老師有家公司以借款的名義給我們一般戶打款100萬,然后我們公司的法人想轉(zhuǎn)到私戶,我們公司的賬上法人的其他應(yīng)付款掛了幾百萬,這樣直接轉(zhuǎn)會有風(fēng)險嗎
老師,請問下公司公戶給法人借款掛其他應(yīng)收款一百多萬,有什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師,請問一下,公司的私人賬戶其他應(yīng)收款貸方余額1百多萬了,對公司會有哪些稅務(wù)風(fēng)險?
老師請教下,我們公司mai了一家公司,這個公司2022年12月賬面上其他應(yīng)付款-法人 掛了45萬多,(2022年12月虧損40多萬)這個可以轉(zhuǎn)股沖其他應(yīng)付款嗎?(借:其他應(yīng)付款-法人 貸:實收資本)。做轉(zhuǎn)股有什么風(fēng)險嗎?或者轉(zhuǎn)做營業(yè)外收入?
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過哪個科目進(jìn)行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報個稅了,后面幾個月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒有社保的那個個稅和后面的購買幾個月社保呢
老師我之前把進(jìn)項稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報申報個稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報個稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報呢?
老師好,如果利潤彌補(bǔ)完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%
年末指的是是在12月份還回來?
你好 是的 是的是12月末。