同學(xué),你好 不能享受的
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
請問一下外貿(mào)老師,我司是外貿(mào)公司,采購了配件給工廠生產(chǎn),然后工廠再賣給我們出口,請問這種情況,我報配件給工廠,是否須要開票給工廠才能退稅?另外:供貨配件給我司的工廠是否一定要是一般納稅人,對方也要開配件發(fā)票給我是么?如果是從小規(guī)模納稅人那采購是否可行?
老師您好,咨詢下,我們是一般納稅人外貿(mào)企業(yè),跟一般納稅人工廠采購批貨物出口,但是報關(guān)單沒能體現(xiàn)我公司抬頭,這種情況可能不能享有退稅,那是不是還要繳納增值稅呢?
老師你好,這個稅一里面講的這個預(yù)付卡這個案例跟我工作中情況一模一樣,有幾個問題想咨詢一下: 1、我想問是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,以后成一般納稅人了我們開出的票也是開不征稅的票,商戶也不能給我們開專票嗎? 2、一般情況是我們收到其他公司轉(zhuǎn)進來的款就需要根據(jù)這個金額先把票開了,但是實際持卡人消費的跟開票的金額不一致,這個情況怎么處理。
公司是廣州一般納稅人出口寵物用品商業(yè):1. 境外收款公戶客戶打款抬頭需跟報關(guān)抬頭一致嗎?如果不一致需要寫什么證明呢? 2. DDP運輸方式,卡車派送沒有快遞單,貨代說出草稿提單給我們退稅,這樣可以嗎? 3. 退稅提單是不是一定要是正本,不能是COPY件? 4. 如果提單收貨人跟報關(guān)單收貨人不一致,提單發(fā)貨人也不是我們公司,件數(shù)也不一致,說是拼柜訂單,這種情況是要怎么寫證明? 5.2023年申請進出口權(quán)需要跟那些部分申請什么許可證之類的?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
我知道不能退稅,是否要按內(nèi)銷處理還要繳納增值稅呢?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
您說的適用哪條文件可以發(fā)來看下嗎?
同學(xué),你好 因為不是你的抬頭,所以不能退稅,相當(dāng)于你就是內(nèi)銷 內(nèi)銷就需要繳納增值稅
但是我們是有實際出口的,不能享免稅的政策嗎?
同學(xué),你好 如果抬頭是公司就可以,可現(xiàn)在不是
如果抬頭是本公司不就可以退稅了嘛!就是因為抬頭不是,但是業(yè)務(wù)是真實的,是否可以享免稅
同學(xué),你好 那你要向稅務(wù)局申請