你好;? ?那你們優(yōu)惠要視同銷售的 ; 你們折扣開在發(fā)票沒有 ;發(fā)票總額開的7500 還是 7340??
老師,我們是專升本教育培訓機構(gòu),客戶都是在校專科學生,服務(wù)期是16個月, 課程有線下課,和線上的錄播課,線上錄播課就和學堂這種差不多的, 給學生開通賬號就可以了,,,我16期確認收入的話,那個摘要怎么寫呢?還有增值稅,是分16期算呢,還是在收款開通賬號的當月算呢
我們是專升本 校外培訓機構(gòu),客戶都是在校??茖W生 學員培訓費本來是7500 實際繳費7340 還有160 我們市場部開票人員,直接在票上備注的 新生入學優(yōu)惠160元的 床上用品 這個我要怎么入賬啊 老師
老師您好,保潔員的工資計入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費是計入的管理費用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個月才能到賬,這樣的話啥時候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時候要扣手續(xù)費,手續(xù)費也不是規(guī)定好的,老板又要求按實際收到的錢確認收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺二手車,折舊之后的凈值是10萬,我現(xiàn)在把他買了賣成12萬,那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來報銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實際開了多少路,用了多少油,公司給于油補多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費應該怎么分錄?
老師這個發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費用—加工費 -900元(紅字) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報銷發(fā)票還沒有報銷,賬務(wù)上應該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費,分公司給總公司開票收取服務(wù)費。
總額7500 實際收到7340
你好 ;? ? ? 發(fā)票開 7500 你優(yōu)惠的話 。借銀行存款 7340? ?銷售費用 160 貸主營業(yè)務(wù)收入? 應交稅費-應交增值稅? ?
我們現(xiàn)在是預收賬款,這些培訓一般都是要2-3年,收入按期確認的呢
?你好 ;? 那你就做? 借銀行存款貸預收賬款或者 合同負債處理。 到時按課消或者是? 按月做收入? ??
這個是160怎么辦呢
?你好 ;? 你就計入銷售費用去? 直接做銷售費用? ? ? ?比如借銀行存款銷售費用貸預收賬款? ? ? 后面就是按 總額 7500 來分攤收入