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我們是專升本 校外培訓機構(gòu),客戶都是在校??茖W生 學員培訓費本來是7500 實際繳費7340 還有160 我們市場部開票人員,直接在票上備注的 新生入學優(yōu)惠160元的 床上用品 這個我要怎么入賬啊 老師

2021-09-01 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-01 17:49

你好;? ?那你們優(yōu)惠要視同銷售的 ; 你們折扣開在發(fā)票沒有 ;發(fā)票總額開的7500 還是 7340??

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快賬用戶9093 追問 2021-09-01 17:49

總額7500 實際收到7340

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齊紅老師 解答 2021-09-01 17:54

你好 ;? ? ? 發(fā)票開 7500 你優(yōu)惠的話 。借銀行存款 7340? ?銷售費用 160 貸主營業(yè)務(wù)收入? 應交稅費-應交增值稅? ?

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快賬用戶9093 追問 2021-09-01 17:55

我們現(xiàn)在是預收賬款,這些培訓一般都是要2-3年,收入按期確認的呢

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齊紅老師 解答 2021-09-01 18:02

?你好 ;? 那你就做? 借銀行存款貸預收賬款或者 合同負債處理。 到時按課消或者是? 按月做收入? ??

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快賬用戶9093 追問 2021-09-01 18:05

這個是160怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2021-09-01 18:06

?你好 ;? 你就計入銷售費用去? 直接做銷售費用? ? ? ?比如借銀行存款銷售費用貸預收賬款? ? ? 后面就是按 總額 7500 來分攤收入

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你好;? ?那你們優(yōu)惠要視同銷售的 ; 你們折扣開在發(fā)票沒有 ;發(fā)票總額開的7500 還是 7340??
2021-09-01
同學你好 這個就是計入費用 他們給你開發(fā)票就行了 你計入成本 合同就簽服務(wù)的合同
2021-05-21
你好,收入按6個月確認,先開票的,增值稅當期就繳納。
2021-07-17
您好,分期付款也是按進度確認收入
2021-06-02
同學您好,該問題暫無老師能解答,十分抱歉
2021-06-04
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