同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請(qǐng)稍等
請(qǐng)問老師這道題a哪里錯(cuò)了喲
請(qǐng)問老師這個(gè)題哪里算錯(cuò)了。
請(qǐng)問這個(gè)題哪一個(gè)是對(duì)的,錯(cuò)的錯(cuò)在了哪里
老師,請(qǐng)問 這是什么問題 ,哪里做錯(cuò)了嗎
請(qǐng)問老師這道題錯(cuò)在哪里
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯(cuò)誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
這個(gè)項(xiàng)目核算沒有設(shè)置成功,重新去設(shè)置一下。在你的科目設(shè)置里面。
哪個(gè)界面的科目設(shè)置,老師可以給下路徑嗎
就是說你到你的會(huì)計(jì)科目里面去選擇出你要設(shè)置項(xiàng)目輔助核算的科目,你會(huì)發(fā)現(xiàn)下面有很多選項(xiàng),你選擇項(xiàng)目輔助核算就行咯。