你好,是代理服務(wù)嗎?這種不可以抵扣。
您好老師請(qǐng)問(wèn)員工出差飛機(jī)票是酒店開的普通發(fā)票6%的稅率能抵扣嗎 另外航空公司開的機(jī)票應(yīng)該是個(gè)人名字還是單位名稱?謝謝
員工乘飛機(jī) 無(wú)行程單 旅行社開具的代理機(jī)票款 屬于商務(wù)輔助服務(wù) 普通發(fā)票上面是六個(gè)點(diǎn) 無(wú)法抵扣9個(gè)點(diǎn)的旅客購(gòu)進(jìn)服務(wù) 那么我是按照普票上的不含稅乘以9%來(lái)扣它的稅點(diǎn) 還是按照價(jià)稅合計(jì)÷1.09*0.09來(lái)扣該員工的稅點(diǎn) 以彌補(bǔ)公司損失九個(gè)點(diǎn)的稅金抵扣損失呢?
老師:?jiǎn)T工的差旅費(fèi)的飛機(jī)票,開成個(gè)人名字的電子普通發(fā)票了,稅點(diǎn)是6個(gè)點(diǎn)的,還能走旅客的加計(jì)扣除9%么?
老師,員工出差乘坐飛機(jī),注明旅客身份信息的電子客票形成單可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng),那么在攜程網(wǎng)上買的一般都是開的抬頭是單位的增值稅電子普通發(fā)票,這個(gè)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。如何處理呢?攜程上買的票可以有電子客票形成單嗎?是電子客票行程單和電子普通發(fā)票只能二選一嗎?
老師,國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng),是按照電子普票上的稅率?比如取得的攜程網(wǎng)的機(jī)票電子普通發(fā)票,開的是代理服務(wù),稅率是6個(gè)點(diǎn)的。
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
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機(jī)票能報(bào)銷?
開單位抬頭的增值稅普通發(fā)票的6%稅,能做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
可以抵扣的,可以報(bào)銷的,你們單位出差的業(yè)務(wù)為啥不可以報(bào)銷?
抵扣不了增值稅因?yàn)槭谴矸?wù)的,不能抵扣。