你好,你們單位應(yīng)該開租賃發(fā)票,給對方出一個(gè)委托書,委托商戶付款給房東,也就是委托房東收款的證明。
你好,老師,我公司是做租賃業(yè)務(wù)的,我們有一家商戶要開專票,但是商戶跟我們公司簽的合同是以他個(gè)人名義簽的,這樣可以給他開票嗎
老師你好,我公司是做店鋪?zhàn)赓U業(yè)務(wù)的,如果商戶把租金繳納給了第一房東,但是合同是和我們簽約的,發(fā)票怎么開?
老師好,我公司是做房地產(chǎn)的,商鋪?zhàn)饨o了客戶A一年,已收租金并開票確認(rèn)了其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在租賃期商鋪賣給了客戶B,公司現(xiàn)在把后面的租金轉(zhuǎn)給客戶B,我想問轉(zhuǎn)給B的租金,我怎么入賬?
老師,您好,我們公司有這么一個(gè)業(yè)務(wù):我們公司代第三方公司簽了房屋租賃合同(以我們的名義跟房東簽,實(shí)際使用人是第三方),第三方把房租轉(zhuǎn)給我們,我們付給房東,房東給我們開發(fā)票,那我們要給第三方開什么發(fā)票?
老師,假如公司跟房東簽的房租合同是年20萬,但同時(shí)又把一部分經(jīng)營場所轉(zhuǎn)租給另一家公司,假如租金是5萬,請問我們要繳納的租賃合同印花是是按20萬還是15萬來繳納呢
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師您好,我日常整理裝訂進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票,是按發(fā)票記賬日期整理裝訂還是按發(fā)票抵扣日期整理裝訂
第一房東應(yīng)該在給我單位開租賃發(fā)票是吧?
你好,對的是的,是這么做的。
問題是錢沒進(jìn)我們的賬啊,如果開票,賬就只能一直掛著嗎?
出一個(gè)委托書就可以的,但是第一房東需要把錢給你們。
錢不給我們,直接算我們支付給我第一房東的租金
可以 這樣不就抵扣嗎?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款。
我們賬務(wù)是預(yù)收賬款,又怎么處理?
你好,哪個(gè)科目是預(yù)收賬款借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)收賬款?
我們是提前收租,按月分?jǐn)?借 預(yù)收賬款 貸銀行存款 借 主營業(yè)務(wù)收入 貸預(yù)收賬款
這樣做對嗎老師
你好,你們不是沒有支付出去錢,借預(yù)收賬款你的房東貸預(yù)收賬款你的客戶。
確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款、客戶貸主營業(yè)務(wù)收入。
不好意思老師,我沒懂
你好,你們錢并沒有收到,比如我和你我租賃的房屋,你給我開發(fā)票,但是錢我給了第三方。 你的名義下做分錄時(shí)及預(yù)收賬款第三方貸預(yù)收賬款我。
你能看懂嗎?如果沒有看懂的話,哪一個(gè)沒看懂。
分錄還是不懂,全部分錄怎么做?
借預(yù)收賬款第三方 貸預(yù)收賬款,我 借預(yù)收賬款,我 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。 付出去的,借預(yù)付賬款貸預(yù)收賬款第三方。
按月分?jǐn)偟慕柚鳡I業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
好的,現(xiàn)在懂了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。