你好 不交增值稅的? 交所得稅?
請問,超過三年的長期掛賬的應付賬款,做營業(yè)外收入出理。要交增值稅嗎?
老板或者股東掛往來長期應付款,時間超過1年是不是被認為是企業(yè)收入要繳納企業(yè)所得稅?或者長期掛應收賬款超過一年,股東和老板需要繳納20%的個稅企業(yè)需要繳納借款利息的增值稅嗎?
我司有應付賬款,掛賬時間已經(jīng)超過兩年,對方單位已失聯(lián),賬務上是不是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?如果將應付賬款這樣結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,是否需要交納增值稅和企業(yè)所得稅?
公司掛賬超過兩年的應付賬款,對方已失聯(lián),賬務是否轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是否需要交增值稅和所得稅?
我司有應付賬款,掛賬時間已經(jīng)超過兩年,對方單位已失聯(lián),賬務上是不是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?如果將應付賬款這樣結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,是否需要交納增值稅和企業(yè)所得稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項目明細表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細表,管理費用調(diào)減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負債表和損益表只填當月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
以前對方開的發(fā)票已抵扣,是不是還要進項稅額轉(zhuǎn)出
以前對方開的發(fā)票已抵扣,是不是還要進項稅額轉(zhuǎn)出
你好 是還要進項稅額轉(zhuǎn)出