你好,員工交的社保,不應(yīng)當(dāng)把分位抹掉的
老師,我們社保是當(dāng)月扣上月的,工資也是當(dāng)月發(fā)上月的,我們扣社保在發(fā)工資之前,記賬時(shí)扣社保也做在發(fā)工資之前,所以扣社保的分錄在前,發(fā)工資個(gè)人部分社保部分之后可以嗎?
老師好,員工交的社保后面有分,發(fā)工資現(xiàn)金發(fā),分抹掉,那我做工資表時(shí)社??鄢牟糠挚梢园逊帜ǖ魡??
在做工資表的時(shí)候,實(shí)際是公司應(yīng)該交的社保部分,在員工的工資里面扣掉了,這個(gè)扣掉的這一部分公司社保費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄?
老師,員工工資發(fā)5000,社保個(gè)人部分338.52,那個(gè)稅申報(bào)時(shí)候,是按照5338.52申報(bào)嗎?那算個(gè)稅時(shí)候個(gè)人社保部分可以減掉嗎?還要交個(gè)稅嗎
老師好,公司給員工交社保,一部分是單位交的,一部分是個(gè)人交的。個(gè)人的部分是每個(gè)月發(fā)工資時(shí)會(huì)扣掉的,請(qǐng)問(wèn)公司交的那部分金額 員工可以查詢嗎?謝謝!
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問(wèn)一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開(kāi)放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開(kāi)發(fā)票,開(kāi)什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時(shí)還沒(méi)繳納社保,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
公司廠房重新裝修,要不要申報(bào)房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報(bào)銷怎么辦
我把銷售方和購(gòu)買方都是我咋辦
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
現(xiàn)金流量表,預(yù)收賬款沖庫(kù)存商品時(shí)沒(méi)有體現(xiàn)銀行存款,還計(jì)入現(xiàn)金流量表嗎?
哦,那就工資少發(fā)的話,抹去的分要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嘍
你好,是的,是這樣的?