你好,單位有按項目分別核算嗎??
建筑勞務(wù)清包 工,月底一共發(fā)生了120萬的成本,分錄是借:工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬,已經(jīng)開具了500萬的發(fā)票,月底應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
做賬開出的各個項目的勞務(wù)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)的都是職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)的時候可以不用備注區(qū)分是哪個項目嗎?
您好老師,弱電安裝公司,項目人員的工資計提時不確定是哪個項目的,沒有計入工程施工,直接計處勞務(wù)成本可以不?就是計提工資時:借:勞務(wù)成本,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后哪月有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)時,做:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,這樣可以嗎?
當(dāng)年計提的農(nóng)民工工資,是不是要在當(dāng)年內(nèi)發(fā)放的呀?各項目都計提了工資成本,也結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本,但是應(yīng)付職工薪酬科目貸方余額有200多萬,跨年的話會有什么后果呢?年度結(jié)賬前賬務(wù)各科目余額需要注意哪些問題呢?
我們是建筑勞務(wù)公司 一年有好幾個項目 各個項目今年都產(chǎn)生了材料成本 但是期末只有一個項目開出了發(fā)票確認(rèn)了收入 請問期末材料成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候 我是全部材料成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤上去還是只結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)確認(rèn)收入了的那個項目上產(chǎn)生的成本?
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補(bǔ)貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
沒有,就是區(qū)別了應(yīng)收公司,但是每個都是計入主營業(yè)務(wù)收入沒有寫項目
你好,既然沒有按項目分別核算,結(jié)轉(zhuǎn)的時候也就不需要區(qū)分是哪個項目的