借以前年度損益調(diào)整200 貸其他應(yīng)付款200
你好老師,請(qǐng)幫忙看下分錄,哪塊做錯(cuò)了,謝謝老師
老師你好!麻煩老師幫忙看一下回單分錄該如何寫?謝謝!
老師 麻煩幫忙看下分錄謝謝
您好老師,請(qǐng)問做完這張憑證后,報(bào)表就不平是什么原因,是我哪里做錯(cuò)了,麻煩老師們幫忙看下,謝謝
請(qǐng)問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時(shí)候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時(shí)候銀行沒劃走那么多錢,因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對(duì)不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目
老師好~咨詢下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更和稅務(wù)變更,目前辦理時(shí)點(diǎn)是先完稅,工商才能繼續(xù)辦理。這種操作大概是從什么時(shí)間開始的。早期工商變更是不是不需要稅務(wù)前置,可以僅做工商變更嗎?
多計(jì)提的折舊比本年折舊額大,匯算清繳時(shí)怎么填寫?
本月繳納2024年匯算清繳的企業(yè)所得稅,該怎么做分錄?
全面一次性獎(jiǎng)金,匯算清繳怎么退不了個(gè)稅
老師請(qǐng)問一下現(xiàn)金流量表中的收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,包含從銀行賬戶活期專到定期的資金嗎,做了借:銀行存款(定期)貸:銀行存款(活期謝謝
做樣品的成本怎么做賬
老師。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)500金額,填寫年度匯算報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)呢
超過3年的應(yīng)收賬款可以做壞賬嗎?實(shí)務(wù)操作上需要準(zhǔn)備哪些原始單據(jù)
借預(yù)計(jì)負(fù)債600 貸其他應(yīng)付款600
借其他應(yīng)付款800 貸銀行存款800
借以前年度損益調(diào)整90 貸遞延所得稅資產(chǎn)90
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅120 貸以前年度損益調(diào)整120
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)170 貸以前年度損益調(diào)整170
借盈余公積-提取法定盈余公積17 貸利潤(rùn)分配未分配17
未分配利潤(rùn)的增加額是170-17=153
老師你好,我跟您講下我的思路,您的分錄我有點(diǎn)看不懂。是這樣的,首先賠款由800變成 600~最后的錢肯定是付600,所以最后會(huì)有借:其他應(yīng)付款600,貸:銀行存款600,上個(gè)會(huì)計(jì)年度做賬:借:營(yíng)業(yè)外支出800,貸:預(yù)計(jì)負(fù)債800,借:所得稅費(fèi)用12 0,貸遞延所得稅負(fù)債120,那么日后事項(xiàng)調(diào)整,首先分錄全部推翻重做,就變成了我發(fā)給您的那個(gè)圖片,借:預(yù)計(jì)負(fù)債800,貸:以前年度損益調(diào)整200,其他應(yīng)付款600,然后暫時(shí)性差異也推翻,借:遞延所得稅負(fù)債120,貸:以前年度損益調(diào)整120~ 對(duì)所得稅的影響也變成了以600為基數(shù),整體-90
不對(duì),我把分錄發(fā)給你了,你看看小
主要是您的分錄我沒看懂
哪一個(gè)不懂,這個(gè)是課本的例題
老師,麻煩你再確認(rèn)下800變600首先第一步是不是這樣,畢竟最后付的是600
最后其他按應(yīng)付款800貸銀行存款800