你好,可以抵扣的。 可以抵扣
商貿(mào)企業(yè)是一般納稅人,除了購進貨物可以索要專用發(fā)票抵扣銷項稅外,其他水電費,購買其他物品的,購買固定資產(chǎn)的專票都可以抵扣銷項稅嗎?
37 【單選題】關(guān)于增值稅一般納稅人購進和租用固定資產(chǎn)進項稅額抵扣,下列說法不正確的是( )。 A、購進固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于免征增值稅項目,進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 B、購進固定資產(chǎn),專用于簡易計稅方法計稅項目,進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 C、租入固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于免征增值稅項目,其進項稅額準(zhǔn)予從銷項稅額中全額抵扣 D、購買時不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn),發(fā)生用途改變,用于允許抵扣進項稅額的應(yīng)稅項目,可在用途改變的次月按照規(guī)定計算可抵扣的進項稅額
我們從供應(yīng)商采購了那里采購了一批固定資產(chǎn)和易耗品,專用發(fā)票開具在一起的,固定資產(chǎn)的進項稅額可以抵扣,那易耗品的進項稅可以抵扣嗎?
我們公司之前采購一批服務(wù)器,做固定資產(chǎn),且進項已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在想要低價轉(zhuǎn)賣,請問可以嗎?可以開專票嗎?是開幾個點的
老師,購買一臺電腦入低值易耗品還是辦公費,固定資產(chǎn)不夠金額吧,其進項稅可以抵扣嗎?我們是純出口公司
老師好!貿(mào)易企業(yè)首次報關(guān)出口,第一單不想退稅,會不會影響下次申請退稅?如果不退稅的話,我在申報上應(yīng)該怎么操作?
老師您好。我有個不是勞務(wù)公司的公司但是經(jīng)營范圍里有勞務(wù)服務(wù)這一項。這個公司接了一個活有工人給他們干活了。然后對方公司給打款。給他們開發(fā)票開的勞務(wù)服務(wù)。那這個不是勞務(wù)公司給開的這一項。屬于勞務(wù)公司嗎算違規(guī)嗎?可以給這么開嗎?
個稅申報的本期收入沒超過5000,為什么有應(yīng)納稅額呀
按真實的成本算,交企業(yè)企業(yè)所得稅太厲害了怎么辦呢
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳交的所得稅怎么做分錄
老師,你好,小規(guī)模公司房租和物業(yè)費發(fā)票房東說要開加5個點 是不是有點高了
老師,請問公司注冊時認(rèn)繳100w,去年全部實繳后,今年報工商年報認(rèn)繳是填0還是100w呢?
老師好,我想問一下公司給員工交停車費怎么入賬 開了發(fā)票 沒有簽協(xié)議 但怎樣合理才從所得稅前扣除
老師您好,暫估成本分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 80萬 貸:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 30萬 主營業(yè)務(wù)成本金額不等于庫存商品金額,將來拿到成本票80萬,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師麻煩咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值25000,溢價金額2000,注冊資本未實際繳納,印花稅是按照2000繳納還是27000,謝謝
微信掃碼加老師開通會員
我們單位既有應(yīng)稅收入也有免稅收入,易耗品可以直接抵扣嗎
你好,那這個易耗品適用在應(yīng)稅項目還是免稅項目的?
都有,既有用在免稅的也有用在應(yīng)稅的
一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計
“當(dāng)月”是以我們自己入賬的月份還是發(fā)票上的開具月份
你好,你入低值易耗品的當(dāng)月。
好的,請問當(dāng)月進長攤科目的費用,當(dāng)月就可以開始攤銷嗎?還是要下個月開始攤
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?裝修費的話在完工的次月開始。
就是一些低值易耗品
你好,領(lǐng)用的當(dāng)月開始分?jǐn)偂?