同學(xué)您好,很高興為您解答問(wèn)題,請(qǐng)稍等
題目以明確說(shuō)明,以銀行存款支付退還差價(jià)24萬(wàn)元,分錄不寫(xiě)其他應(yīng)付款借貸方,可以嗎,像我這樣直接預(yù)計(jì)負(fù)債、銀行存款,是不是顯示錯(cuò)的
老師,退款給別人,原本是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。但賬目上還顯示這家公司欠我們錢(qián),欠16000元,現(xiàn)在我們銀行還轉(zhuǎn)了錢(qián)給對(duì)方,會(huì)計(jì)分錄,可不可以用,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款
老師你好!問(wèn)下,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,能不能省略,比如說(shuō):付一筆有發(fā)票的代理費(fèi)單子,可以直接寫(xiě),借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎,還是說(shuō)先借:其他應(yīng)付款-XX單位,貸:銀行存款,然后就是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-XX單位,哪樣好些,謝謝老師
題目中說(shuō)物業(yè)付租金,于是答案就顯示借方是預(yù)付賬款,其他應(yīng)付款,貸方顯示銀行賬款。這里我不明白租金為什么是預(yù)付賬款了,為什么還有其他應(yīng)付款,貸方為什么沒(méi)有提示就直接是銀行存款了
老師,新租賃總則:先用銀行支付了一筆2萬(wàn),可以做借:預(yù)付賬款2 貸:銀行存款2 這里的現(xiàn)金流預(yù)付賬款,支付其他與籌資活動(dòng)相關(guān) 等到月末的時(shí)候做一筆登錄 借:租賃負(fù)債-應(yīng)付租賃付款額 3 預(yù)付賬款2 應(yīng)付賬款1 這樣做分錄對(duì)嗎 還是第一筆需要改為借:銀行存款2 貸:租賃負(fù)債-應(yīng)付租賃付款額
你好,老師,老板想把個(gè)體戶(hù)改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶(hù)收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢(qián)加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒(méi)有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒(méi)有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
沒(méi)有啊,你這個(gè)樣子處理也是可以的。
就相當(dāng)于之前的預(yù)計(jì)負(fù)債,你現(xiàn)在支付了。