銷項不在附表四里面體現(xiàn),他在附表一里面還有主表。
老師,買稅控盤的錢,申報增值稅的時候,填在表四了,但是因為沒有銷項,填在本期應(yīng)抵減稅額,實際抵減稅額為0,這個余額,不會顯示在最終的申報表上嗎?申報表中期末留抵稅額沒自動合計這個數(shù)啊
老師,建筑業(yè)增值稅申報表4中 比如,期初余額是100 本期發(fā)生額是1600 本期應(yīng)抵減稅額是1700吧, 本期實際抵扣稅額(銷項是5000,沒有進項,)這個數(shù)據(jù)填1700 期末余額填0,項銷5000不參與計算在哪里反映出來?
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元,當(dāng)月進項大于銷項,不需要交稅。現(xiàn)在填8月增值稅申報表,有個表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫?本期發(fā)生額2160,本期應(yīng)抵減2160,本期實際抵減0,期末余額2160,這樣填對嗎?
未達(dá)起征點: 1、增值稅減免稅申報明細(xì)表里的減按1%的數(shù)據(jù)不填會提示比對不通過,但是也可以點擊下一步進行申報,這樣還有必要填嗎? 2、增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填,本期發(fā)生額是填不含稅銷售金額的2%,本期應(yīng)抵減稅額和期末余額自動帶出,那本期實際抵減稅額如何填,還需要填嗎
納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳的增值稅稅款,可以在當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額中抵減,抵減不完的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。重點:結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減!?。∩陥蟊碇鞅?8欄分次預(yù)繳稅款對應(yīng)附表4,根據(jù)當(dāng)期預(yù)繳填“本期發(fā)生額”,根據(jù)參與抵減的金額填“本期抵減額”(帶回主表),未抵減完的體現(xiàn)在附表4最后一列“期末余額”,主表應(yīng)納稅額應(yīng)≥0,<0時是存在應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減金額但是報表填報不規(guī)范(錯誤),往往有些企業(yè)還據(jù)此發(fā)起了退稅。 請問這個是什么意思呀?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
應(yīng)交的增值稅和異地預(yù)繳的稅額抵扣后的稅額,是在主表體現(xiàn)們?
在增值稅主表中,銷項顯示5000,沒有進項的情況下 ,實際抵扣稅額中顯示1700,應(yīng)納稅額顯示3300嗎?如果有進項是3000, 實際抵扣稅額顯示3000嗎?第17行應(yīng)抵扣稅額合計會顯示預(yù)繳稅額和實際抵扣稅額的合計嗎? .
是的,異地預(yù)繳的,在28欄主表里面還得填寫。
在增值稅主表中,銷項顯示5000,沒有進項的情況下 ,實際抵扣稅額中顯示1700,應(yīng)納稅額顯示3300嗎? 是的 如果有進項是3000, 實際抵扣稅額顯示3000嗎? 進項顯示30000 第17行應(yīng)抵扣稅額合計會顯示預(yù)繳稅額和實際抵扣稅額的合計嗎? 是
每次預(yù)繳都要填寫嗎?
是的是的都得填寫。
謝謝老師
不用客氣 工作愉快