人力資源可以按商業(yè)企業(yè)設(shè)置會計科目。 勞務(wù)公司接受用工單位的委托,為其安排勞動力,凡用工單位將其應(yīng)支付給勞動力的工資和為勞動力上交的社會保險(包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等)以及住房公積金統(tǒng)一交給勞務(wù)公司代為發(fā)放或辦理的, 以勞務(wù)公司從用工單位收取的全部價款減去代收轉(zhuǎn)付給勞動力的工資和為勞動力辦理社會保險及住房公積金后的余額為營業(yè)額。即營業(yè)收入可以按差額確認。 勞務(wù)公司應(yīng)該按全額開具發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容可以開具勞務(wù)費等,按收取的勞務(wù)費減去支付給派遣人員的工資、社保和住房公積金等后的余額繳納營業(yè)稅,稅率為 5%(附加稅費按核定的稅率征收)。 收到勞務(wù)費,開具發(fā)票: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——薪金 應(yīng)付職工薪酬——社保 應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 支付派遣人員的工資: 借:應(yīng)付職工薪酬——薪金 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款——個人承擔(dān)的社保和公積金 應(yīng)交稅費——個稅 繳納社保和公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 其他應(yīng)付款——個人承擔(dān)的社保和公積金 貸:銀行存款 計提營業(yè)稅和附加稅費 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——營業(yè)稅 應(yīng)交稅費——城建稅 應(yīng)交稅費——教育費附加
公司廚房雇傭一名廚師,干了10天,廚師辭職了,請問這個工資怎么做會計分錄,請老師列支明細,包括二級科目,謝謝老師,另外這個工資要不要計入自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端軟件當月人員里,人已離職沒有信息留存。請老師幫忙解答,謝謝
老師現(xiàn)在很多建筑公司都要給很多不是公司的員工買社保是為什么呢?聽說是什么證書必須有人不然資質(zhì)會被取消?公司還要向人力資源公司支付十幾萬這些人員的掛靠費,開的發(fā)票人力資源服務(wù)費,我做賬做什么會計科目?還有二級?謝謝
老師現(xiàn)在很多建筑公司都要給很多不是公司的員工買社保是為什么呢?聽說是什么證書必須有人不然資質(zhì)會被取消?公司還要向人力資源公司支付十幾萬這些人員的掛靠費,開的發(fā)票人力資源服務(wù)費,我做賬做什么會計科目?還有二級?謝謝
本月應(yīng)交稅費:單位應(yīng)交職工保險合計10000,墊交職工保險個人部分10000(不包括養(yǎng)老保險)墊交臨時工個人部分5000,職工個人養(yǎng)老保險5000(工資表代扣3000,己做賬),財政撥保險費20000,零余額賬戶上有5000余額,出納又存25000到零余額賬戶,扣稅時只扣了45000,財撥的醫(yī)療險5000沒扣,并且45000是從單位銀行賬戶扣的,然后又從零余額賬戶轉(zhuǎn)了50000到單位賬戶,老師,我該怎么處會計憑證,我有25000的銀行存單,45000的銀行單(從單位賬戶扣的),50000銀行單(零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位賬戶,麻煩老師列一下會計科目,謝謝
人力資源公司怎么開稅票 根據(jù)財稅〔2016〕36號文件《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》,人力資源服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)中的商務(wù)輔助服務(wù).人力資源服務(wù)是指提供公共就業(yè)、勞務(wù)派遣、人才委托招聘、勞動力外包等服務(wù)的業(yè)務(wù)活動. 納稅人提供人力資源外包服務(wù),按照經(jīng)紀代理服務(wù)繳納增值稅,其銷售額不包括受客戶單位委托代為向客戶單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金(注意此處不能扣除向員工發(fā)放的福利費).向委托方收取并代為發(fā)放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票. 一般納稅人提供人力資源外包服務(wù),可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算繳納增值稅.。也就是說,工資部分不能開專票對嗎?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個活動在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我是想解決收來的錢沒有付出去暫存在我們這里,想怎么做?。?
帳怎么做呢
你好,可以做預(yù)收或其他應(yīng)付款。
但是老師用這兩個科目的話,什么時候確認收入和成本啊,我有點搞不清楚了
你好,什么時候產(chǎn)生成本,什么時候確認收入
收款時借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 發(fā)工資或扣保險時借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款 。那么收入和成本怎么做呢
你好,發(fā)放的時候。借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入