你好,之前是借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
老師好,什么是記賬憑證,?收款憑證和付款憑證知道,就是收入和支付的憑證。轉(zhuǎn)賬憑證是借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款
你好老師,應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,明細(xì)賬和總賬怎么記
你好明細(xì)賬的應(yīng)交稅費(fèi)怎么和總賬的應(yīng)交稅費(fèi)核對(duì)了
老師,應(yīng)付賬款明細(xì)賬年,末的借方余額可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎?
老師,我從代理記賬哪里交接時(shí),只給我明細(xì)賬和總賬,我怎么去找應(yīng)付款賬款和應(yīng)收賬款下面二級(jí)科目余額呢
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權(quán)在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權(quán)過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個(gè)什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權(quán)益部分???麻煩老師給確定下
是的,還是接著前年的問題,應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)管理費(fèi)用記在明細(xì)賬還是總賬,我轉(zhuǎn)不過來了不知道該怎么記了
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
首先分錄是這個(gè) 總賬和明細(xì)賬都要做,總賬做一筆就可以,本月發(fā)生額借方貸方,寫上就行。
明細(xì)賬的時(shí)候,應(yīng)付賬款你寫上摘要,對(duì)方科目是管理費(fèi)用,然后應(yīng)付賬款在貸方發(fā)生額。
管理費(fèi)用的,你需要登記多欄的,在明細(xì)下面寫上借方發(fā)生額就可以。
好的感謝 老師
不用客氣,工作愉快。