你好,可以去稅務(wù)局代開(kāi)的
老師,我們租了一個(gè)廠(chǎng)房,然后準(zhǔn)備注冊(cè)公司,租金是80萬(wàn)一年,這個(gè)的話(huà)是對(duì)方開(kāi)給我們發(fā)票嗎
老師,我想咨詢(xún)一下,我廠(chǎng)租的廠(chǎng)房,租戶(hù)只給開(kāi)交租金額的一半的發(fā)票,另一半要求我們走私賬不開(kāi)票,他說(shuō)他那邊這樣才進(jìn)出平衡,我不太明白是他們不想交稅還是怎么?
老師好,我咨詢(xún)一下,我們公司廠(chǎng)區(qū)租的是酒廠(chǎng)的地,然后每年租金都交給酒廠(chǎng)公司的話(huà),他們給我們開(kāi)不了租金的發(fā)票,這個(gè)怎么解決呀?
老師您好,麻煩問(wèn)一下,我們公司租的廠(chǎng)房,對(duì)方給我們把一年租金的發(fā)票都開(kāi)了,但是我們只付了這幾個(gè)月的租金,這會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
我們公司也是租的別人的廠(chǎng)地,但是我們又分了一部分租給別人廠(chǎng),那個(gè)廠(chǎng)有用我們電費(fèi)和租金,老板說(shuō)放他們廠(chǎng)增資,我這邊分錄怎么寫(xiě)
呵呵好寶寶你也是我心中第一
老師,勞務(wù)報(bào)酬所得稅后工資28000,那稅前工資是多少,計(jì)算過(guò)程怎么樣的?
老師您好,社保費(fèi)的分錄是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月繳納的同時(shí)登記嗎?
收到個(gè)人錯(cuò)轉(zhuǎn)的款項(xiàng),下個(gè)月退還對(duì)方,這個(gè)月如何入賬
我們是建筑總包單位,在稅務(wù)上有沒(méi)有每年成本申報(bào)必須和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成正比的這一說(shuō)。打比方工程總計(jì)5000萬(wàn),第一年收入申報(bào)2000萬(wàn),占總比40%,總成本估計(jì)4500萬(wàn),那么我第一年成本也只能用到4500*40%,1800萬(wàn)
老師問(wèn)一下,勞務(wù)服務(wù)公司,代發(fā)工資賬務(wù)怎么處理?
老師好,粽子節(jié)公司發(fā)的粽子印有公司的LOGO應(yīng)該進(jìn)哪個(gè)科目???
老師,我們和對(duì)方都是出口企業(yè),對(duì)方在我公司采購(gòu)貨物,我們這筆不是外貿(mào)業(yè)務(wù),國(guó)內(nèi)公司采購(gòu),那我們沒(méi)有報(bào)關(guān)單,對(duì)方出口國(guó)外去,那我們就正常開(kāi)13發(fā)票,正常抵扣,就行了,這筆屬于內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)對(duì)嗎,
你好老師,分公司注銷(xiāo)后,把銀行余額轉(zhuǎn)回總公司, 總公司沖完往來(lái)科目有一個(gè)差額,記入了利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)了,當(dāng)月總公司正常出完報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初不等于當(dāng)月利潤(rùn)表 本年凈利潤(rùn)了, 正好查那個(gè)差額,總公司怎么調(diào)整呢?
你好老師!我司成立了工會(huì)委員會(huì),是否單獨(dú)建賬?每月按工資總額的2%在電子稅務(wù)局申報(bào)
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我們要是給對(duì)方公戶(hù)付房租的話(huà),付給的是酒廠(chǎng)的總公司,他們不給我們代開(kāi)房租的發(fā)票。覺(jué)得太小了。他們給我們開(kāi)關(guān)于酒的發(fā)票我們用不了了是吧
他們給開(kāi)關(guān)于酒的發(fā)票我們用不了