你好 借? 庫存 在途物資 貸應付 借 庫存 貸?在途物資
收到采購發(fā)票上采購商品是5件,采購入庫單上是3件,過一個月后才收到另外2件的入庫單和貨,請問這個如何做賬?
庫存商品是指企業(yè)已完成全部生產過程并已驗收入庫,或可以作為商品對外銷售的產品以及外購或委托加工完成驗收入庫用于銷售的各種商品。 請問 工程項目上采購的配件、硬件等,不是單獨出售給對方,收到發(fā)票是作為庫存商品還是主營業(yè)務成本
老師好,我采購暫估入庫按采購單和供應商的送貨單做憑證做得賬,下個月收到發(fā)票就把發(fā)票和合同放在一起做附件,就沒有采購入庫單了,這樣可以嗎?
要求:請根據以下某公司5月初庫存商品結存數(shù)量及單價,以及本月購入和銷售商品的數(shù)量,分別采用先進先出法、全月加權平均法和移動加權平均法計算發(fā)出存貨成本和結存存貨成本。1/1月期初余額:結存數(shù)量150件、結存單價10元/件、結存金額1500元5.5發(fā)生:向A公司采購100件,單價12元/件,支付貨款1200元5.11發(fā)生:向B公司銷售200件,單價26元/件,收到貨款5200元5.16發(fā)生:向C公司采購200件,單價14元/件,支付貨款2800元5.20發(fā)生:向D公司銷售100件,單價20元/件,收到貨款2000元5.23發(fā)生:向E公司采購100件,單價15元/件,支付貨款1500元5.27發(fā)生:向F公司銷售100件,單價24元/件,收到貨款2400元.5.31合計:本月向外單位采購400件,金額5500元。本月向外單位銷售400件,金額9600元
老師,汽修店,2月份先按1件采購入庫,然后再拆裝出庫1件,在把這1件貨拆裝入庫成多少片入庫,這樣拆分增加了庫存商品數(shù)量,3月份才開發(fā)票,發(fā)票上面開的是1件的數(shù)量,我2月和3月改怎么做分錄,
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
那出庫時候按5件商品開票銷售,出庫單上是3件,另外2件1個月后才出庫發(fā)貨,怎么做賬?
你好 ?出庫是按實際 出庫的開發(fā)票??
哦,謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!
商貿企業(yè)結轉成本是在銷售時就結轉還是月底一次性結轉?
月底一次性結轉就可以?
好的 知道了
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?