同學您好,減按15%,那就是100*15%來計算的
老師,小微企業(yè)中的高新技術企業(yè)的企業(yè)所得稅,利潤100萬以內的,應納稅所得額減按25%,按15稅率來計算?
請問老師,小微企業(yè)100萬收入是減按25%按20%交所得稅,那小微的高新企業(yè)所得稅是減按25%按15%交所得稅嗎?
小微企業(yè)企業(yè)所得稅超過100萬,是按10%還是15%征收所得稅?
D選項,研發(fā)費用加計扣除,那加計扣除后還可以享受減按15%稅率征稅是嗎,比如利潤總額150萬,加計扣除完利潤總額100萬,企業(yè)所得稅是100*15%是嗎?
老師,比如所得額100,如果減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅是指,100*15%還是100*25%*15%呢?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
好的,謝謝老師
老師,減免限額=來源于某國地區(qū)的應碼稅所得額*25%(15%或12.5%).這個12.5%是什么稅率
是屬于應納稅所得額減半的吧,再乘以所得稅稅率,也就是應納稅所得額*50%*25%
哦,謝謝老師
同學您好, 不客氣,這是我們的職責所在,如果對我的回復滿意的話,記得給我好評,謝謝!