你好,是的,是這樣的。這屬于預(yù)交的增值稅。
老師為什么這道題選C呢 (1)的意思是這樣單獨(dú)計(jì)算是不算個(gè)稅嗎
老師請(qǐng)問:這道題(2)計(jì)算方法是用修正方法。(3)計(jì)算方法是用的平滑指數(shù)法。是不是,不明白啥意思?
請(qǐng)問這道題的計(jì)算方法是什么?
請(qǐng)問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地款抵減增值稅的計(jì)算方法是什么?
請(qǐng)問這道題的增稅計(jì)算方法是什么意思,房地產(chǎn)都是這么計(jì)算嗎
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請(qǐng)問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫(kù)存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
若是一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在一個(gè)月開票金額100萬,因?yàn)檫@家公司沒什么進(jìn)項(xiàng),怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅以外,是不是申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅的時(shí)候還要報(bào)城建稅啥的。就是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅的時(shí)候,不是開票的時(shí)候
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債年末總數(shù)?資產(chǎn)總額末總數(shù)??100%,等于3%合理嗎。
老師,請(qǐng)問一下資產(chǎn)負(fù)債表未分配和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤(rùn)=未分配利潤(rùn)期末-期初嗎?
預(yù)交是要優(yōu)惠點(diǎn)嘛,那請(qǐng)問還有其他行業(yè)采用這種征稅方式嗎?
你好,還有建筑行業(yè)預(yù)繳也是使用的這種方法。
請(qǐng)問銷售少,進(jìn)貨多,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嘛?
你好,是的,是可以抵扣的。
那多的進(jìn)項(xiàng)該怎么處理呢
你好,作為留底稅額以后有銷項(xiàng)稅額的時(shí)候再抵扣。
請(qǐng)問加計(jì)抵減的稅額,作為其他收益處理了之后,后期怎么核算呢
你好,實(shí)際交稅時(shí)按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全額貸記“其他收益”科目。
意思是說抵減的這一部分,下次還可以進(jìn)行抵扣,可以這么理解嗎
你好,是的,實(shí)際需要交稅的時(shí)候再抵扣。
一般納稅人購(gòu)買金稅盤時(shí),稅務(wù)局開具的發(fā)票稅控盤是專票,而服務(wù)費(fèi)是普票,也可以進(jìn)行全額抵扣嗎?
你好,是的,是可以抵扣的。
請(qǐng)問如果是小規(guī)模納稅人呢,可以抵嗎
你好,是的,小規(guī)模的這個(gè)也是可以抵扣的。
小規(guī)模也沒有進(jìn)項(xiàng)啊,那要怎么核算呢?
你好,直接計(jì)入應(yīng)交增值稅的借方就可以了。