同學(xué)好 第一次收到款時可以先計入預(yù)收賬款,退回時沖銷預(yù)收賬款,再次收到時正常做收入即可
老師,我購買了產(chǎn)成品,開了發(fā)票,然后我把這個買來的庫存商品 又賣出去了。一樣的價格賣出去了,我開了發(fā)票,怎么做賬呢?我開了發(fā)票給別家單位
你好,我想問一下,我們公司的進(jìn)貨,賣了一部分,剩下一部分,我們不做這個品牌了,剩下的又退給廠家了,廠家給我們錢,這個會計處理怎么做?在線等,謝謝
我們公司是賣產(chǎn)品的,賣了一個產(chǎn)品然后已經(jīng)退款,產(chǎn)品沒收到貨,買家又想要了,然后買家給了一部分產(chǎn)品的錢,這個錢怎么處理
老師,我們跟其他產(chǎn)品合作辦了個展會,然后兩個產(chǎn)品捆綁在一起銷售,顧客把錢全部付給我們了,我們需要把其他產(chǎn)品的打給人家,那這一部分款怎么打比較好呢?可以對公嗎?對公的話賬上怎么處理呢
老師,我們凍品公司的,因為市場串貨,我們花錢去市場買了產(chǎn)品調(diào)查,然后這個錢是廠家核銷的額,那這個錢怎么做科目呢?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?