你好 記招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣? ?
您好老師,一個(gè)銀行購(gòu)進(jìn)米面油,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,用于銀行拉客戶存款贈(zèng)送客戶使用,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?分錄怎么寫(xiě),謝謝老師
給客戶打車(chē)的費(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么?另外贈(zèng)送給客戶的油卡取得是專(zhuān)票計(jì)入附加成本,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么?為什么,謝謝。
從工廠購(gòu)進(jìn)一批貨物免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)用于抵扣,贈(zèng)送時(shí)視同內(nèi)銷(xiāo),計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,可以與進(jìn)項(xiàng)金額一致,其余部分沖銷(xiāo)售費(fèi)用。購(gòu)進(jìn)和贈(zèng)送的具體分錄怎么寫(xiě)
老師,想問(wèn)一下,外購(gòu)的商品無(wú)償贈(zèng)送給客戶,如果取得專(zhuān)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么?
請(qǐng)問(wèn)老師:企業(yè)組織客戶旅游取得的景區(qū)開(kāi)具的電子增值稅專(zhuān)用發(fā)票門(mén)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果是公司搞活動(dòng)贈(zèng)送給客戶的門(mén)票呢,可以抵扣嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
我們公司不計(jì)入業(yè)務(wù)招待,客戶來(lái)修車(chē)沒(méi)有給客戶提供代步車(chē)就給客戶報(bào)銷(xiāo)打車(chē)費(fèi),我們是計(jì)入車(chē)輛費(fèi),這個(gè)能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么?還有贈(zèng)送給客戶的加油卡是計(jì)入附加成本的,這個(gè)能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么?
你好 約定你們承擔(dān)的,你單位記在銷(xiāo)售費(fèi)用可以抵扣