您好 用于銀行拉客戶存款贈(zèng)送客戶使用,進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣 借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 銀行存款
老師您好,單位本月購(gòu)進(jìn)一輛含稅單價(jià)29萬(wàn)的小車(chē)并取得專用發(fā)票,在本月進(jìn)行抵扣增值稅,去打銀行流水時(shí)看到銀行只轉(zhuǎn)賬104300元,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做才正確,謝謝
您好老師,一個(gè)銀行購(gòu)進(jìn)米面油,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,用于銀行拉客戶存款贈(zèng)送客戶使用,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?分錄怎么寫(xiě),謝謝老師
老師,我們是汽車(chē)銷(xiāo)售公司,老板購(gòu)買(mǎi)了一批大豆油和大米,準(zhǔn)備贈(zèng)送客戶,這個(gè)可以作為什么費(fèi)用?招待費(fèi)?還是銷(xiāo)售費(fèi)用?取得進(jìn)項(xiàng)稅的可以抵扣嗎?分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)合適?是先入庫(kù)?還是直接全部一次計(jì)入費(fèi)用?
購(gòu)進(jìn)一批材料30000元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未支付;取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)4000元,運(yùn)費(fèi)適用增值稅稅率9%,以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)。求這題會(huì)計(jì)分錄。謝謝老師!
老師,你好。我們單位收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,做庫(kù)存商品的,這個(gè)用于贈(zèng)送客戶,進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)法抵扣,這張憑證分錄應(yīng)該怎么做?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
不是銀行分職工,分職工的不能抵扣我知道,為了業(yè)務(wù)拉客戶的進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣嗎,老師
是的 用于客戶的也不能抵扣的
管理費(fèi)用科目包含了增值稅部分嗎?
管理費(fèi)用科目包含了增值稅部分
那銀行的人為什么和我們要增值稅發(fā)票,還說(shuō)已經(jīng)抵扣了,銀行這么大企業(yè)不懂做賬???
可以抵扣后進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)出啊
轉(zhuǎn)出以后不就等于沒(méi)有抵扣嗎?
是的 但是發(fā)票已經(jīng)抵扣了 實(shí)際沒(méi)有抵減銷(xiāo)項(xiàng)
老師您的意思是本不能抵扣,現(xiàn)在抵扣了沒(méi)有辦法只能轉(zhuǎn)出,就相當(dāng)于從一開(kāi)始就沒(méi)有抵扣一樣。是不是老師
是的 這樣理解正確的