你好 大概是這句:對(duì)于既征收消費(fèi)稅又征收增值稅的商品 ,計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)的銷售額并不包含增值稅額;而計(jì)算增值稅時(shí),銷售額中已經(jīng)包含消費(fèi)稅。
老師 企業(yè)所得稅的視同銷售和增值稅的視同銷售有什么區(qū)別? 是增值稅不包括這些嗎?增值稅的和消費(fèi)稅的視同銷售有什么區(qū)別嗎?
視同銷售稅法上消費(fèi)稅與增值稅的區(qū)別
消費(fèi)稅視同銷售和增值稅視同銷售的區(qū)別?
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的區(qū)別是什么,為啥進(jìn)項(xiàng)記借方 消項(xiàng)記貸方
消費(fèi)稅與增值稅 銷售額的區(qū)別
費(fèi)用發(fā)票4月勾選,5月報(bào)銷,費(fèi)用能記到5月嗎
請(qǐng)問民非投入投資款,如何做分錄?
老板自己不發(fā)工資,他的社保費(fèi)打算每月自己打到公司賬戶繳納社保,這筆社保費(fèi)用可能稅能稅票扣除?還是要怎么操作能做費(fèi)用扣除
老師你好,請(qǐng)問長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是入賬本月開始攤費(fèi)用,還是下月開始攤?
老師好,剛進(jìn)入一家做游戲滴公司,想問下那個(gè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是怎么算的,我看書上是廣告收入減支出費(fèi)用后含稅差額滴百分之三,但是具體應(yīng)用是怎么算? 拿每個(gè)月的廣告收入還是營(yíng)業(yè)總收入,減掉總的營(yíng)業(yè)成本還是廣告這部分成本,費(fèi)用這塊是減什么?廣告相關(guān)的發(fā)布費(fèi)?麻煩具體說說,我們平時(shí)銷項(xiàng)就只有信息技術(shù)服務(wù),信息服務(wù)費(fèi),廣告費(fèi)這幾項(xiàng),其他沒有
當(dāng)月出口的貨物,現(xiàn)在截止5月30日了,電子口岸上,報(bào)關(guān)單還顯示不可以下載,請(qǐng)問當(dāng)月開不開出口發(fā)票,確認(rèn)收入呢
發(fā)現(xiàn)一張21年的出差住宿費(fèi)發(fā)票未入賬 未抵扣 現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,匯算清繳,費(fèi)用調(diào)高了,不退稅了,稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師一個(gè)大法人辦了2個(gè)單位,這個(gè)法人章可以通用一個(gè)嗎
您好!老師麻煩問一下企業(yè)所得稅年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,有一個(gè)員工稅務(wù)申述說我們給他做工資申報(bào)了40000元,我們沒有亂申報(bào)是他爸爸在我們工地干活,老人家給老板提供的是他兒子的身份證和銀行卡,我今天把這個(gè)工薪在稅務(wù)大廳修改了。我企業(yè)所得稅年報(bào)早就申報(bào)了,我怎么修改。
應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額=含增值稅的銷售額÷(1+增值稅稅率或征收率) 也就是說: 消費(fèi)稅的納稅額不包括增值稅 增值稅的納稅額包括消費(fèi)稅 簡(jiǎn)單的說:應(yīng)納消費(fèi)稅額=消費(fèi)稅納稅額*消費(fèi)稅稅率 應(yīng)納增值稅額=(消費(fèi)稅納稅額%2B應(yīng)納消費(fèi)稅)*稅率