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采購的員工福利品,入賬員工福利費,多余的直接賣了出去,沒有入庫存,請問怎么做會計分錄呢

2021-08-27 07:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-27 07:05

您好,借銀行存款 貸主營業(yè)務收入、銷項稅額。

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快賬用戶5656 追問 2021-08-27 07:07

還需要減少費用嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-27 07:07

不需要減少費用了,因為已經確認收入了。

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快賬用戶5656 追問 2021-08-27 07:10

您的意思是,采購入賬,借管理費用-員工福利費 貸 銀行存款或庫存現(xiàn)金 賣出去是 銀行存款或庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 對嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-27 07:11

對,你賣出去確認收入了,然后沒進庫存等于都記入費用里面了。

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快賬用戶5656 追問 2021-08-27 07:11

收入和費用各記一比等于相抵的是嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-27 07:12

對噠,其實就是這個意思

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快賬用戶5656 追問 2021-08-27 07:12

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-27 07:14

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝。

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您好,借銀行存款 貸主營業(yè)務收入、銷項稅額。
2021-08-27
你好,你買來先入庫的,先做庫存商品領用的時候知道用途的時候再做。
2024-05-13
需要的在一月份借管理費用福利費, 貸應付職工薪酬福利費 再補上這一個就可以。
2023-02-16
如果是提前購買,不領用的情況下,可以先做入庫,你做庫存商品或者是周轉材料都可以的。
2021-07-04
你好,直接做這個就可以的,然后合并到工資薪金一塊算個稅。
2024-04-22
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