同學(xué)你好 很高興為你解答 拍一下表格
為什么計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),要加上可抵扣暫時(shí)性差異,不應(yīng)該是減嗎
老師,這個(gè)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,是不是只要把表格上轉(zhuǎn)回的可抵扣暫時(shí)性差異減掉,加上轉(zhuǎn)回的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異(針對(duì)表格)
老師,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異到底哪個(gè)是加,哪個(gè)是減呢?這個(gè)總是容易錯(cuò)
應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+可抵扣暫時(shí)性差異-應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,為什么這道題的應(yīng)交稅費(fèi)是應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+應(yīng)納稅暫時(shí)性差異?到底正確的公式是什么? 假設(shè)金融資產(chǎn)是公允價(jià)值計(jì)入當(dāng)期損益,公允上升100萬(wàn),形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額時(shí)就是利潤(rùn)總額-100萬(wàn)啊
由稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),如何對(duì)暫時(shí)性差異進(jìn)行調(diào)整? 答:應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)+本期發(fā)生的影響損益的可抵扣暫時(shí)性差異一本期轉(zhuǎn)回的影響損益的可抵扣暫時(shí)性差異﹣本期發(fā)生的影響損益的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異+本期轉(zhuǎn)回的影響損益的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 這個(gè)公式怎么理解?不理解什么時(shí)候用“+”什么時(shí)候“-”
請(qǐng)問(wèn) 如果去年虧損100萬(wàn),今年賺200萬(wàn),那今年交企業(yè)所得稅會(huì)扣掉去年的虧損嘛?
我們公司商標(biāo)注冊(cè)費(fèi),13150元,可以不計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行分?jǐn)倖幔?/p>
老師,我在個(gè)稅上面交甲的股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅時(shí),甲把錢轉(zhuǎn)給乙了,乙掃碼給代付了,這樣是不就是做錯(cuò)了呢
老師,你好,我們有一家茶葉公司,賬上累計(jì)庫(kù)存有500多萬(wàn),庫(kù)存很大,但是卻沒(méi)有報(bào)什么收入,現(xiàn)在來(lái)調(diào)減這個(gè)庫(kù)存有什么好的辦法
每月工資12000,每月個(gè)稅需要交嗎,交多少
老師,您好,我工資表中有考核,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,我們公司1月份提額,額度提下來(lái)了,電子稅務(wù)局系統(tǒng)其他那里有個(gè)提醒,調(diào)查巡查實(shí)地核查預(yù)約,現(xiàn)在逾期了,不找專管員不消除風(fēng)險(xiǎn)大嗎
第7題的解題思路是什么
老師,分公司獨(dú)立核算的話,企業(yè)所得稅稅率是25%對(duì)吧?
請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)城鎮(zhèn)土地使用稅時(shí),城市土地的等級(jí)一共有6級(jí),是依照什么區(qū)分的,
這個(gè) 老師 麻煩了
是只要把表格上轉(zhuǎn)回的可抵扣暫時(shí)性差異減掉,加上轉(zhuǎn)回的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 是的