你好,這個款項是 還沒有支付嗎?
我想問一下,員工報銷的時候,直接拿專用發(fā)票報銷,應該怎么入賬,掛帳是掛對方公司抬頭?
我想問一下員工報銷沒有相應的發(fā)票,那么能拿其他發(fā)票代替?比如說員工報銷的是網(wǎng)絡費,但是拿回來的油票,那么我在入賬的時候摘要應該怎么寫,入賬科目是什么
我公司借用資質(zhì)給別人施工,發(fā)票給別人拿走報銷了,甲方直接幫錢給他了,現(xiàn)在已經(jīng)兩年,發(fā)票的帳一直掛在這,請問帳應該怎么做. 我有權利讓實際施工人幫錢打回來嗎?
你好,我想問一下,員工拿來報銷的發(fā)票抬頭是總公司的名稱,支付時用了子公司的賬號去支付這個怎么辦?發(fā)現(xiàn)問題時已經(jīng)跨月了
問下老師,培訓學校學員開了一張他公司抬頭的發(fā)票去報銷,那應收賬款掛他公司名字,錢是個人現(xiàn)金先付進來的,賬怎么處
問答詳情22:34:33后5次對話問結束老師,小規(guī)模公司,我們公司是搞培訓的,顧人員過來授課,對方給我公司開授課費的發(fā)票,但是我們要幫對方代扣代繳個稅,請問一下,比如授課費含稅發(fā)票32000元,咨按不含稅金額申報繳納個稅5300元,這個個稅繳納由我公司扣款,不用扣除個人的,請問一下老師,這種情況怎么做會計分錄?麻煩會計分錄詳細指導,謝謝
公司只請事務所做審計,我自己做匯算清繳,是不是要根據(jù)審計的報表來做匯算清繳?
老師,我公司稅務局收到企業(yè)所得稅風險提示反饋信息,內(nèi)容是企業(yè)滯納金未進行納稅調(diào)整,我確實忘了調(diào)增,我是不是應該先更正所得稅年報調(diào)增申報,再來反饋這個風險提示,選無問題?
我們是建筑公司,施工方,承包一個房地產(chǎn)的施工項目,那我們建筑公司會涉及土地增值稅嗎?
請問假如我2023年凈潤利是-700萬,2024年的凈利潤是-600萬,那我的凈利增長率是14.29%還是-14.29%?
開進來的那種保險團體意外險專票可以抵扣嗎?
老師,請問建筑勞務公司或人力資源派遣企業(yè)里的員工工資均是由雇傭單位(勞務或人力資源單位)發(fā)放,請問勞務公司或人力資源公司每月的工會經(jīng)費和殘保金都是怎么計繳的?
收到總工會給企業(yè)返還的工會經(jīng)費怎么做賬
公司申報“清算企業(yè)所得稅申報”,賬面有其他應收款160000,其他應付款309846.48,所以公司要按差額交企業(yè)所得稅嗎?
哪些是內(nèi)賬,哪些是外賬?
微信掃碼加老師開通會員
還沒有支付,只是員工拿專用發(fā)票報銷
你好 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款—對方單位
為什么掛對方抬頭,這發(fā)票是員工拿來報銷,不是直接銀行存款?
你好,因為還沒有支付,今后需要支付給對方單位,所以是掛對方抬頭的?
就是可能員工跟對方客戶,直接由員工打錢給對方客戶的公賬,然后員工再走報銷流程
你好,直接由員工打錢給對方供應商的公賬,然后員工再走報銷,這種情況賬務處理是 直接由員工打錢給對方供應商的公賬,借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:其他應付款—員工 然后員工再走報銷,借:其他應付款—員工,貸:銀行存款
如果員工直接跟對方走公賬的話,這樣會不會有稅務風險,會不會員工沒有發(fā)生這筆業(yè)務,然后就讓供應商開發(fā)票
你好,員工直接跟對方走公賬,能解釋一下這個具體是如何操作的嗎??
就具體怎么操作就不知道,但員工確實能拿到專票回來,而且也有實物拿回來,但員工跟對方是怎么談就不知道,這個會不會有虛假發(fā)票的風險
你好,如果業(yè)務發(fā)生是真實的,就沒有虛假發(fā)票的風險啊?
那我怎么預防 是真實還是虛假
你好,這個不是預防的問題。 而是根據(jù)實際業(yè)務發(fā)生情況去判斷的?