你好 借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款
1.1月4,管理部購買辦公用品500元,以現(xiàn)金支付 2.償還貨款,通過工行轉(zhuǎn)賬支付,轉(zhuǎn)賬支票Z001 3.1月16日,生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料10000元 分別做會計分錄
能寫下分錄嗎老師8、4月25日,用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品批,共計600元。
12月2日,用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品一批,共計600元。
12月1日,購入材料-批,貨款180000元增值稅率13%,另有運費7000元,均已通過銀行付清,材料已經(jīng)驗收入庫;(2)12月2日,用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品一批,共計
1月17日。企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張。支付生產(chǎn)車間購買辦公用品3810元增值稅13%.稅額495.30元要求書寫會計分錄。
老師您好,暫估成本分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 80萬 貸:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 30萬 主營業(yè)務(wù)成本金額不等于庫存商品金額,將來拿到成本票80萬,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師麻煩咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值25000,溢價金額2000,注冊資本未實際繳納,印花稅是按照2000繳納還是27000,謝謝
除出口應(yīng)征稅未票收入外的其他未票收入累計為負數(shù)是什么意思,是強制類提醒
逆流內(nèi)部交易,少數(shù)股東權(quán)益怎么算的老師
工商年報中文名是什么呢?老師
公司收到一筆運費,開的專用發(fā)票,怎么做賬
老師:請問取得勞務(wù)發(fā)票,入賬也是根據(jù)受益原則對應(yīng)入相應(yīng)成本或管理費用吧?
老師之前會計工資按實發(fā)計提,社保按全額計提管理費用,個人所得稅按全部計提管理費用這樣合理嗎
你好老師,我公司2023年購進了一年價值23000元摩托車,現(xiàn)在要把這輛摩托車賣給個人,一萬元,那需要繳納什么稅款
首次登錄個人所得稅密碼怎么獲取