你好,.從公司賬戶(hù)上轉(zhuǎn)賬給老板,做的借款處理.. 借? 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 如果不還,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
老師,我們借款給公司一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理,從對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)。但是項(xiàng)目經(jīng)理把錢(qián)還給了老板,老板可以直接從他的賬戶(hù)存進(jìn)我們公司賬戶(hù)嗎?備注就寫(xiě)某某項(xiàng)目經(jīng)理還款。
老師.從公司賬戶(hù)上轉(zhuǎn)賬給老板,做的借款處理.. 不還到公司賬戶(hù)上!用什么會(huì)計(jì)科目
老師,公司對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到老板個(gè)人銀行卡上,計(jì)入什么科目呢?
老師,年底老板想從公賬轉(zhuǎn)給到個(gè)人賬戶(hù)上,用什么明目去轉(zhuǎn)
老師你好,從公司法人的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到公司賬戶(hù)科目是用短期借款還是其他應(yīng)收款?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
借:營(yíng)業(yè)外支出貸:銀行存款?
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款
那個(gè)這個(gè)不是一直掛在賬戶(hù)上了.沒(méi)有從銀行賬戶(hù)上劃走?
我用的金蝶.月底結(jié)轉(zhuǎn)的我該怎么做?
借? 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款
如果做分紅處理的話(huà)借:利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)付利潤(rùn)
我月底該怎么接轉(zhuǎn)?
1、確認(rèn)分配的利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付股利 2、支付給股東時(shí), 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款(現(xiàn)金)
謝謝老師
不客氣,如果對(duì)解答滿(mǎn)意可以五星好評(píng)哦?
老師前面第一筆分錄是計(jì)提?第二筆分錄是實(shí)際支付.我可以把分錄直接寫(xiě)一起嗎
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?