不可以的 不允許提前抵扣
老師您好,請問現(xiàn)在增值稅認證可以推到報稅之前,那是不是假設我們九月份報8月份增值稅的時候,可以認證九月份新開的發(fā)票?抵扣九月份新的進項稅?
老師我8月25號對外開的銷售發(fā)票。進項不夠繳的增值稅太多。假設9月6號能到一批進項票,我下月一起認證抵扣9月6號到的發(fā)票!做到8月份的帳里可以嗎?
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿企業(yè),8月進項專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認證增值稅專用發(fā)票, 8月進項發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項,我可以用1月份的一張增值稅進銷專用發(fā)票抵扣嗎
老師好:我10銷售額太多了,嚴重缺進項,在11月15號之前認證系統(tǒng)里能不能出現(xiàn)對方在11月開的發(fā)票?如果出現(xiàn)了,我能把11的進項認證到10月,走10月的賬嗎?
老師,我問一下,我8月份收到的進項稅票做了費用,但是部分進項稅票未在當月認證,稅額我是做到(待認證進項稅)科目里面。9月份的時候這部分發(fā)票認證了,我能不能做賬的時候直接把8月份(待認證進項稅)的整體數(shù)字轉到進項稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產,成員也沒有按固定資產入股,合作社賬面上沒有固定資產,股金也沒有實繳,這在稅務上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產評估之類的?
老師前面財務多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿公司出口,那我們報稅是按報關單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么