你好 ;? 你們是共用電表的情況嗎?? ?這樣好判斷?
原本商定乙方不繳稅,但公司要求繳稅,后來(lái)乙方收到款項(xiàng),稅款由甲方承擔(dān),甲方代繳稅費(fèi)的情況說(shuō)明怎么寫(xiě)
乙方承包甲方的項(xiàng)目,并開(kāi)發(fā)票需要多少稅等費(fèi)用,甲方要直接給乙方的勞務(wù)工人發(fā)工資,可以嗎,乙方怎么做賬,發(fā)票怎么開(kāi)
請(qǐng)問(wèn)甲供材是什么意思? 我公司承包了甲方一個(gè)項(xiàng)目,甲方要求在乙方購(gòu)買(mǎi)材料,乙方給甲方開(kāi)了50萬(wàn)的專(zhuān)票,甲方打款20萬(wàn)到乙方,現(xiàn)在說(shuō)把剩下的30萬(wàn)打到乙方對(duì)公戶(hù),但是我公司在承接這個(gè)項(xiàng)目拿材料的時(shí)候已經(jīng)付款了,這個(gè)30萬(wàn)不應(yīng)該付到我公司嗎?
老師,乙方承擔(dān)了甲方的項(xiàng)目, 項(xiàng)目電費(fèi)由乙方承擔(dān) 但供電局的繳款賬戶(hù)是甲方的,票也會(huì)開(kāi)到甲方!乙方怎么做賬
老師,檢測(cè)項(xiàng)目13萬(wàn),甲分包給乙,乙到外面找了10人做檢測(cè),后發(fā)生勞務(wù)糾紛,甲代乙支付給10人勞務(wù)費(fèi)13萬(wàn),個(gè)稅2萬(wàn)(這10人不承擔(dān)稅費(fèi)),個(gè)稅影響增值稅1000,所得稅3000,律師費(fèi)5000,甲方要求乙方承擔(dān)所有費(fèi)用共計(jì)15.9萬(wàn),甲方要求乙方開(kāi)票13萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)甲乙雙方各自賬務(wù)如何處理?
老師好,我們是一般納稅人,把買(mǎi)的二手車(chē)1000元賣(mài)給個(gè)人,這個(gè)月申報(bào)增值稅無(wú)票收入是按1000元申報(bào),還是把1000價(jià)稅分離
一般納稅人商貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額比庫(kù)存多岀很多,后期可以通過(guò)普通發(fā)票調(diào)節(jié)兩者的差異么,或者其它更好地什么辦法
請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商按93折賣(mài)給我們,我們?cè)侔?8折買(mǎi)給客戶(hù),后面客戶(hù)再補(bǔ)差價(jià)給我們,那是供應(yīng)商先按高價(jià)賣(mài)給我們對(duì)嗎
老師,我現(xiàn)在寫(xiě)上3月的調(diào)整分錄,那我3月都結(jié)賬了,系統(tǒng)上我就光寫(xiě)上調(diào)整分錄,我還需要咋操作
老師,公司有在建工程,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的,我也做了待認(rèn)證的處理,所以賬上是有留底稅額的。 我想問(wèn)的是,能不能在有留底的情況下,在交增值稅呢?(也就是先不管在建工程的待認(rèn)證稅額)
老師,憑證裝訂好后,封面要敲騎縫章嗎?
我們客戶(hù)直接把錢(qián)付給我們供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)原材料,原材料是送到我們公司生產(chǎn)產(chǎn)品,我們收到材料時(shí)不用入庫(kù),生產(chǎn)時(shí)材料也不用出庫(kù)吧?
實(shí)習(xí)協(xié)議發(fā)生的勞務(wù)報(bào)酬怎么扣稅呀,能扣除5000的基數(shù)嘛
匯總上傳,也反寫(xiě)了,怎么開(kāi)票截止日期還是6月16呢
老師,我們股東用專(zhuān)利入股,不轉(zhuǎn)讓不交個(gè)稅,注銷(xiāo)的時(shí)候,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)需要交個(gè)稅嗎?
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算是我們自己用電表,那個(gè)項(xiàng)目我們獨(dú)自承包
?你好? 那這樣的話就得開(kāi)票給你的。 不然你沒(méi)有合理發(fā)票稅前扣除的??
甲方開(kāi)票給我們嗎?開(kāi)什么項(xiàng)目呢?
?你好 開(kāi)售電*電費(fèi)給你們
要是出現(xiàn)共用電表的情況怎么處理?
?你好? 就用發(fā)票復(fù)印件和? 分?jǐn)偙斫o你 就可以入賬稅前扣除的?
收到,謝謝老師
?沒(méi)事的; 希望能幫到你? ?