你好 具體的什么業(yè)務(wù)的
原本商定乙方不繳稅,但公司要求繳稅,后來乙方收到款項(xiàng),稅款由甲方承擔(dān),甲方代繳稅費(fèi)的情況說明怎么寫
262021年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售A商品60件,協(xié)議價(jià)均為每件180元(不含增值稅),A商品成本為每件90元,增值稅稅率為13%。合同約定A商品的具體市場(chǎng)定價(jià)由乙公司自定,同時(shí)約定將來受托方乙公司有未售出商品時(shí)可以將商品退回委托方甲公司。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值稅)的價(jià)格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單,甲公司收到乙公司開來的代銷清單時(shí)開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款10800元,增值稅額1404元,但雙方尚未結(jié)算相關(guān)款項(xiàng)。乙公司本年3月對(duì)取得的增值稅專用票進(jìn)行了認(rèn)證。本年5月雙方結(jié)清相關(guān)款項(xiàng)。要求:(1)對(duì)視同買斷方式下委托方甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)對(duì)視同買斷方式下受托方乙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2021年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售A商品60件,協(xié)議價(jià)均為每件180元(不含增值稅),A商品成本為每件90元,增值稅稅率為13%。合同約定A商品的具體市場(chǎng)定價(jià)由乙公司自定,同時(shí)約定將來受托方乙公司有未售出商品時(shí)可以將商品退回委托方甲公司。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值稅)的價(jià)格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單,甲公司收到乙公司開來的代銷清單時(shí)開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款10800元,增值稅額1404元,但雙方尚未結(jié)算相關(guān)款項(xiàng)。乙公司本年3月對(duì)取得的增值稅專用票進(jìn)行了認(rèn)證。本年5月雙方結(jié)清相關(guān)款項(xiàng)。要求:(1)對(duì)視同買斷方式下委托方甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)對(duì)視同買斷方式下受托方乙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2021年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售A商品60件,協(xié)議價(jià)均為每件180元(不含增值稅),A商品成本為每件90元,增值稅稅率為13%。合同約定A商品的具體市場(chǎng)定價(jià)由乙公司自定,同時(shí)約定將來受托方乙公司有未售出商品時(shí)可以將商品退回委托方甲公司。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值稅)的價(jià)格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單,甲公司收到乙公司開來的代銷清單時(shí)開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款10800元,增值稅額1404元,但雙方尚未結(jié)算相關(guān)款項(xiàng)。乙公司本年3月對(duì)取得的增值稅專用票進(jìn)行了認(rèn)證。本年5月雙方結(jié)清相關(guān)款項(xiàng)。要求:(1)對(duì)視同買斷方式下委托方甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)對(duì)視同買斷方式下受托方乙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司向煙農(nóng)收購了一批煙葉,收購價(jià)款為10萬元,委托乙煙廠加工為煙絲。加工完成后,甲提貨時(shí),向乙支付了加工費(fèi)2萬元(不含稅),另支付了乙方代墊的輔助材料費(fèi)用0.502萬元(不含稅)。(1)關(guān)系:委托方、受托方分別是誰?(2)材料的所有權(quán)屬于誰?加工完成后,煙絲的所有權(quán)屬于誰?(3)甲方應(yīng)繳納什么稅?乙方應(yīng)繳納什么稅?(4)甲方、乙方的計(jì)稅依據(jù)各是多少?提示:要考慮煙葉稅、免稅農(nóng)產(chǎn)品收購的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣政策
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務(wù)收入,只有員工工資公積金,房租等費(fèi)用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
裝修行業(yè)需要交印花稅么?
老師,劉記上月半成品漏記1000元分錄
#提問:老師:檸檬云財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬在哪里操作?
請(qǐng)問一下,個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)所得那里申報(bào)收入總額,這個(gè)收入總額包括營(yíng)業(yè)外收入嗎?沒有繳納的增值稅不就是營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問一下,個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)所得那里申報(bào)收入總額是含稅的還是不含稅的金額?
購買農(nóng)產(chǎn)品時(shí),購買方通過計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品是單指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的農(nóng)產(chǎn)品,還是包含批發(fā)零售環(huán)節(jié)購買的農(nóng)產(chǎn)品?
填寫新的企業(yè)所得稅表委托出口和自營(yíng)出口有什么區(qū)別
建筑企業(yè)。小規(guī)模納稅人。開經(jīng)營(yíng)租賃辦公設(shè)備租賃。普票1%。有什么問題嗎?
老師,如果前9個(gè)月月收入是5000元,然后頭年年收入小于6萬,專項(xiàng)附加扣除5000元,專項(xiàng)扣除780元。5000×9-60000-(5000+800)*9=-67200。是不是可以理解為10月,只要我的收入不超過67200+5000+800=73000就可以不用繳納個(gè)稅?