你好,對的是的,是這么理解的。
應交增值稅科目余額表是不是借方有余額不用交稅貸方有余額要交稅
科目余額表里應交增值稅貸方余額,未交增值稅借方有余額,轉出未交增值稅借方有余額那我咋計算出來留抵是多少呀
老師,應交增值稅貸方有余額,應交附加稅借方有余額,這種情況是不是不對???
年末是不是要結轉增值稅?現(xiàn)在科目余額,應交稅費增值稅進項稅借方余額769700.1 應交稅費增值稅銷項稅借方余額 -571292.93,應交稅費增值稅進項稅額轉出貸方余額 225628.84元,應交稅費增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元,我要怎么結轉呀,分錄怎么寫
應交稅費-應交增值稅-進項稅額有余額,未交增值稅有余額,我在填審計附注的時候應交增值稅的期初,借貸方發(fā)生額應該是兩個科目,科目余額表上數(shù)值相加嗎
老師好!這個月有個人給本單位開了勞務費發(fā)票,給他報了個稅以后,這個人的在自然人電子稅務局本單位的人員狀態(tài)是不是要修改為離職
老師 請問端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一這天是屬于帶薪日嗎。比如員工在6月6日今天離職 ,那6.2日這天的工資需要計算嗎
通行費電子發(fā)票是從什么時候開始可以抵扣進項的呢?
請問老師,兩稅不一致,做賬怎么做呢,比如每個月按照收款的來開票,開票就確認了增值稅收入,但是做賬按照服務周期來結算和確認企業(yè)所得稅的收入。這里不懂怎么做賬呢?
你好,老師,請問一下,比如我公司3個股東分別占股本30% 30% 40% 然后現(xiàn)在又新入一個股東想要入10%股本。那比如年底要分紅100萬,是要怎么分比較合理
請問老師,我們1月發(fā)放一筆獎金忘申報個稅了,準備在5月工資中一起申報,但其中有個離職人員,怎么操作?
老師 請問,第三問為什么-100+50
老師,公司與個人銷售,沒有簽合同沒有發(fā)票,需要報印花稅嗎?
老師出口貨物所有流程
快賬軟件里面如果記庫存商品,哪個地方能記數(shù)量