你好 可以確認收入 或者退回貨款?
老師您好。請問一下我們公司收到了一筆之前的應(yīng)收賬款,但是對方銀行入賬大于了我們的開票金額。這個該怎么入賬,是用其他應(yīng)付款的貸方做平嗎?
老師,你好!我們的一家公司,對方并沒有要求我們開票,但是對方用對公賬號打款到我公司對公賬號,我之前掛在應(yīng)收帳款貸方,現(xiàn)在確認不需要給對方開票,請問一下,該怎么銷賬!謝謝
老師麻煩問一下 我們對公賬戶應(yīng)收賬款貸方有余額 是之前掛的賬目,現(xiàn)在可以做不開票收入平賬嗎?還是必須要開發(fā)票
公司注銷時。之前掛在應(yīng)付賬款借方的無票支出,如何處理?還有16年掛在應(yīng)收賬款貸方余額,能在注銷時當月按照未開票收入確認收入嗎?還是說必須要把未開票收入確認到16年才可以?
老師好,想問一下我們之前收到貨后做了應(yīng)付賬款暫估入賬,但是現(xiàn)在對方未開發(fā)票,也不要貨款了,我應(yīng)該怎么把賬調(diào)平啊
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學校餐廳的人員是學校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
是必須要給對方開發(fā)票嗎?還是不開票收入也可以
你好 可以做無票收入?
借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 -銷項稅費 這樣對嗎
你好 可以 這樣寫的呢