認(rèn)證前,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項? 貸:銀行存款 認(rèn)證時? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項
如果本月只有進(jìn)項稅額沒有銷項稅額,那我勾選認(rèn)證好還是不勾選認(rèn)證好呢?
這是一張結(jié)轉(zhuǎn)稅額的憑證,如果進(jìn)項發(fā)票只有一張,當(dāng)期銷項稅額小于進(jìn)項稅額,那這張憑證應(yīng)該如何做分錄呢
待認(rèn)證進(jìn)項稅額什么情況下使用呢,假如說,我這月只有進(jìn)項沒有銷項,發(fā)票認(rèn)證我也勾選了,怎么做賬呢
如果企業(yè)剛開辦期間,只有進(jìn)項稅額,沒有銷項稅額,認(rèn)證前后,如何做賬呢
老師你好。我問下,如果當(dāng)期不認(rèn)證的進(jìn)項是不是做賬是做為待認(rèn)證進(jìn)項稅額?這樣的話,不是以后期間抵扣之前月份的進(jìn)項都要做賬將待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項稅額嗎?
個體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請問一下,公司租賃房子,房東不開發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報3月份的個稅時可不可以不申報,但是3月份實際工資已經(jīng)在4月發(fā)放。在報所屬期3月的個人所得時提示稅款所屬期[202504]已申報,不能遠(yuǎn)程補(bǔ)報之前的稅款所屬期的申報表,請到稅務(wù)大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個月零幾天的班,現(xiàn)在他舉報我公司沒給交社保,是不是必須交社保
工商年報。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報里面的社保費(fèi)用填哪些是單位的還是個人的?是1~12月份。
老師,有一個客戶正常應(yīng)該給我們開9個點(diǎn)安裝專票,但是他現(xiàn)在有的給我們開了一個點(diǎn)的專票,有的給我們開9個點(diǎn)專票,那我現(xiàn)在應(yīng)該給對方扣稅點(diǎn),就是這個印花稅稅點(diǎn),是按照所有收到的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除,還是只是1個點(diǎn)的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除呢?
老師,購買衛(wèi)生紙的促銷費(fèi)在匯算清繳時填在哪一項?
老師,你好,多選第2題,選項C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
老師,請問一下我們25年1月開始做賬,不需要錄入12月的損益科目吧?
老師請問下,已知個稅是290 實發(fā)工資是9710怎樣計算應(yīng)發(fā)工資?
購買的工程票,直接做的借:在建工程應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額,貸:銀行存款他們直接這么做的,月初15號前把來的發(fā)票全部認(rèn)證了,沒做別的對嗎
直接這么做的,月初15號前把來的發(fā)票全部認(rèn)證,沒做別的,對的
我們一直沒有銷項,暫時不能抵扣,那之后有了銷項如何抵扣呢?時間?需要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅金科目嗎
認(rèn)證的進(jìn)項,會形成留抵。有銷項時,可抵減