同學(xué),你好 往前數(shù)是有兩期,但是不能直接折算到0,因?yàn)?上沒(méi)有流入。這是遞延年金模型。 應(yīng)該從1斷開(kāi),讓2-6點(diǎn)上的300變成每期期末收入,這樣就可以用5期普通年金求現(xiàn)值折算到1,再用1期復(fù)利現(xiàn)值折算到0
第三年年初相當(dāng)于第二年年末 從第二年年末往前算不是2期嗎 為什么答案是A一期啊
第三年年初相當(dāng)于第二年年末 從第二年年末往前算不是2期嗎 為什么答案是A一期啊 2021-08-25 20:55
第三年年初相當(dāng)于第二年年末 從第二年年末往前算不是2期嗎 為什么答案是A一期啊……
老師,這個(gè)題的答案,是先折到第四年的年末,相當(dāng)于第五年年初,現(xiàn)折四期的現(xiàn)值是嗎
老師您好,題目中提到第三年年初也就是第二年年末,那么折現(xiàn)就應(yīng)該從第二開(kāi)始折算,應(yīng)該有2年折現(xiàn)期,答案是1年不是2年,請(qǐng)問(wèn)如何理解?
每月按銷(xiāo)售收入的1%計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用請(qǐng)問(wèn)合理嗎?如何攤銷(xiāo)
差額征稅差額開(kāi)票發(fā)票按差額后金額確認(rèn)收入,那如何寫(xiě)收入成本的會(huì)計(jì)分錄?如圖
我們公司小規(guī)模納稅人注冊(cè)資本是100萬(wàn),有倆股東,一個(gè)股東是法人,一個(gè)是商管公司,商管公司每次往我們公司匯款都備注“投資款”,已經(jīng)匯了190萬(wàn)了,其實(shí)商管公司的投資款是90萬(wàn),另一個(gè)法人的投資款是10萬(wàn),接下來(lái)怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅人4-6月開(kāi)票數(shù)據(jù)稅額是1000多,增值稅申報(bào)表系統(tǒng)彈出來(lái)稅額3000多,請(qǐng)問(wèn)3000多可以改為1000多嗎?
老師,公司有個(gè)人5月底已經(jīng)離職了。但是公司還沒(méi)發(fā)。我7月報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)?
待清算間聯(lián)商戶(hù)消費(fèi)賬戶(hù)是什么意思?小規(guī)模個(gè)體工商戶(hù),客戶(hù)付的款都顯示的是這個(gè)賬戶(hù)付款,這個(gè)款怎么做記賬憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),如果一個(gè)月這個(gè)賬戶(hù)有多筆款是不是計(jì)算一個(gè)總數(shù)就可以了?
您好老師,財(cái)政農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼款免征企業(yè)所得稅么
六稅兩費(fèi)不是減半嗎?為什么注會(huì)題庫(kù)里的答案都沒(méi)有減半?六稅兩費(fèi)都是什么?什么時(shí)候減半征收
起初公允賬面不同的差額,24年存貨出售60%,為什么不考慮半年÷2呢?利潤(rùn)有考慮了1200/2=600來(lái)算?
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元,我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元,交了33.61元增值稅,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄?