你好? 可以這樣操作 你們根據(jù)授權(quán)文件對沖應(yīng)收賬款和應(yīng)付職工薪酬?? 印花稅一次性繳納?
請問,我們是具有勞務(wù)資質(zhì)的建筑公司,現(xiàn)在有個人掛靠我公司承接勞務(wù)分包合同,收到一筆預(yù)付款未開發(fā)票,需要預(yù)繳增值稅嗎?如向甲方開票是開工程勞務(wù)還是工程款?掛靠人想用他自己的公司開勞務(wù)票給我們做成本可以嗎?
掛靠在我單位的公司,勞務(wù)總包工程,(我們收掛靠費的)我們給甲方開票100萬,甲方直接支付給工人工資100萬,100萬沒走我們的公賬,有簽代發(fā)工資委托授權(quán)書,這樣有問題嗎?怎么做賬?合同1170W,還有我們的印花稅是一次性繳納嗎
老師:請問1、我們是建筑公司,開給甲方的發(fā)票是120萬,收到撥款100萬,剩余20萬甲方直接代發(fā)了民工工資?那怎么做賬? 借:工程施工-人工費20萬 貸:應(yīng)收賬款-甲方** 甲方代發(fā)工資我們公司做賬需要什么資料?(甲方代發(fā)清單和工資表嗎) 2、我們自己有勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開發(fā)票給建設(shè)公司80萬,也要包含那代發(fā)20萬工資嗎?建設(shè)公司收到發(fā)票借:工程施工-人工貸:應(yīng)付-勞務(wù)公司嗎?那勞務(wù)公司發(fā)放工資時也會出現(xiàn)代發(fā)20萬工資?勞務(wù)公司又怎么做賬呢?
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,是這樣的,我們掛靠在一家單位,簽署了掛靠協(xié)議,簽的是老板個人的名字,用這個單位的資質(zhì)承接一些安保項目,姑且稱項目的對象為甲方,然后個人授權(quán)給我們的公司,我們公司又分包給下面的分包方。項目有的需要我們3個月墊資,有的是分包方把錢打給我們公司,我們公司再去支付項目工資。一般是由我們的掛靠方去開票給甲方,然后甲方再付款給我們。所以我現(xiàn)在不太清楚,這樣的話我做賬的時候,分包下去的有的也算是掛靠在我們公司接項目只需要收管理費就好了,這種情況要怎么處理分錄?掛靠方打錢給我們?nèi)ブЦ豆べY?
研發(fā)支出費用化支出,月末一定要轉(zhuǎn)到管理費用-研發(fā)支出-費用化支出嗎
三月份的月末結(jié)轉(zhuǎn)我用電腦賬做的,結(jié)轉(zhuǎn)以后沒有出所得稅費用相關(guān)憑證,只是把本年利潤轉(zhuǎn)到了未分配利潤是什么原因呢?三月份的所得稅費用體現(xiàn)不出來了
公司購買的桶裝水,開的普票,這個費用算去管理費用—辦公費還是福利費
打官司一部分的費用是對方還的,對方把這筆費用打到公戶,讓公司后面一起還,如何入賬
老師 如果兩個人去面試,一個是中級 非全日制大專。一個是初級,全日制科班生。哪個更有優(yōu)勢?
創(chuàng)維兒童學(xué)習(xí)機(jī)平板電腦激活碼
甲公司賬上其他應(yīng)付款/乙公司貸方余額2850萬,現(xiàn)轉(zhuǎn)款至乙公司3150萬,如何做賬?
我們化工單位銷售原材料,借應(yīng)收賬款貸預(yù)收,然后再做預(yù)收貸其他業(yè)務(wù)收入【相當(dāng)于是走了一遍預(yù)收】 現(xiàn)在我想咨詢的問題是,對方讓我們多開發(fā)票給了我們,比如1000的稅點錢,這個1000我應(yīng)該怎么做呢?
老師你好,賓館買開水機(jī),分錄該怎么寫
生產(chǎn)企業(yè)外購了一批和他本身生產(chǎn)的東西無關(guān)的貨物回來并且出口出去,這種情況這批外購回來的再賣出去的是不是只能做免稅處理的?
稅局不會說我們虛開發(fā)票嗎
我們這個也是別人掛靠我們公司,別人沒有資質(zhì),用我們公司名義做的工程我們有什么風(fēng)險
掛靠的業(yè)務(wù)很普遍。所以這種也不是虛開。但是要簽訂建筑施工合同,開具建筑施工的發(fā)票。