你好 ?不用重開,用復(fù)印件做賬和抵扣??
請(qǐng)問下這里客戶購(gòu)買方弄丟發(fā)票,而且跨月沒有認(rèn)證,想我重新開可以?
老師好!請(qǐng)問2020年9月份的發(fā)票客戶弄丟了,還沒結(jié)賬,這種跨年的發(fā)票,我們可以紅沖重開嗎?
請(qǐng)問老師,2020年我公司開給客戶的發(fā)票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,對(duì)方也沒有認(rèn)認(rèn)證,那我們可以退回后紅沖重新開具嗎
老師,你好!我們公司開給客戶的發(fā)票開錯(cuò)了,而且跨月了,客戶也結(jié)賬了,但是還沒認(rèn)證的,客戶要求我公司這邊開一張紅字和一張藍(lán)字給她。紅票和錯(cuò)票的發(fā)票聯(lián)應(yīng)該有銷售方還是購(gòu)買方保存?
請(qǐng)問一下專票丟失,已跨月,客戶還沒有認(rèn)證,要求沖紅重開,丟失的專票該怎么辦?直接復(fù)印我們的記賬聯(lián)蓋上發(fā)票給客戶可以不?
高檔化妝品不是在生產(chǎn)批發(fā)環(huán)節(jié)收消費(fèi)稅嗎?只有投換抵從高定額稅率就好了,怎么不對(duì)
老師,學(xué)堂有沒有律所的賬務(wù)處理實(shí)操,我沒有找到,急需,請(qǐng)老師給個(gè)路徑,謝謝
老師,請(qǐng)問融資租入固定資產(chǎn)總價(jià)款24萬,每月還款12萬,付款分12個(gè)月付清,最后留購(gòu)費(fèi)用500元。雙方單位都是一般納稅人,請(qǐng)問如何做分錄?謝謝您。包括計(jì)提折舊以及進(jìn)項(xiàng)稅的處理
甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議,乙公司以銀行存款 5000萬元對(duì)甲公司增資,持有甲公司 20%的股權(quán),其中 500萬元計(jì)入實(shí)收資本,增資后甲公司實(shí)收資本為2500萬元。協(xié)議同時(shí)約定,若甲公司未來3年內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)A股發(fā)行上市,則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購(gòu)乙公司持有的甲公司20%的股權(quán),回購(gòu)價(jià)格以回購(gòu)日甲公司 20%股權(quán)的公允價(jià)值和 5000萬元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實(shí)際占用時(shí)長(zhǎng)計(jì)算的本息和兩者孰高確定。2x23年 12月 31 日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為26000萬元:2x24年12月31日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為30000萬元。 甲公司收到的增資款作為金融負(fù)債,應(yīng)該分類為以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債,還是以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債,為什么?23年底和24年底的賬面余額分別是多少
郭老師,固定資產(chǎn)提完折舊了,還有殘值,這個(gè)殘值在什么時(shí)候處理,是在銷售固定資產(chǎn)的時(shí)候,把固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊反向結(jié)轉(zhuǎn),它們之間的差額,就是殘值嗎
報(bào)價(jià)粉色物料,白色同價(jià)但沒報(bào)價(jià),可以同粉色物料報(bào)價(jià)用嗎
老師,公司團(tuán)建的分錄怎么做呢?
老師 損耗率怎么算?
老師,生育補(bǔ)貼怎么弄呢?是走社保還是公司出呢?
如何創(chuàng)建賬套平時(shí)練習(xí)用
主要是對(duì)方還說不可以,不重開就不付款
這情況,你可以重開,規(guī)定是復(fù)印件就可以