你好,不需要處理了,錢到賬不需要處理
請問客戶退回我們的保證金款,但是退回時扣了我們幾塊錢手續(xù)費(fèi),這要怎么處理呢?后期我們也沒有合作
請問增量留抵退稅審批過了,錢也退回賬戶了,后續(xù)還要處理什么嗎
出口一批貨,然后申請了退稅,退稅成功了后。國外客戶說質(zhì)量問題,要進(jìn)行全部退回。請問退稅成功的錢該怎么弄?以及貨退回國內(nèi),需要繳納什么稅嗎?
請問往來單位給我們打款用錯賬戶名,掛了能有一年的賬了,想讓我們退回去,換個賬戶打進(jìn)來,這筆錢我們也一直沒有開過發(fā)票,這種的話用出什么手續(xù)退回去嗎?
老師好,我們4月份進(jìn)項稅有130萬退了70萬的出口退稅,然后現(xiàn)在稅務(wù)局說退增量留抵,19年增量是41萬,現(xiàn)在退了我們130-41=89萬,我有個疑問啊,因為我自己已經(jīng)申請了出口退稅,所以我們現(xiàn)在進(jìn)項稅只有60萬,但是稅局那邊還退我們89萬的增量留抵?是出口退稅和增量留抵退的不是一個東西嗎?我賬務(wù)怎么處理呢,我進(jìn)項都負(fù)數(shù)了啊。
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
那后續(xù)申報表那邊要怎么填寫,附加稅啥的有影響嗎
附表2上期留抵稅額退稅填寫,附加稅是按減掉退稅之后去交附加稅,
留抵退稅本期扣除額 ?最新是填寫這個欄次
我們還剩幾十萬的進(jìn)項稅,應(yīng)該到時候也不會交增值稅,那就也不會有附加稅,那就附加稅這不用操作是嗎
那附加稅直接0申報就可以,
好的 好的
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了